可以的,可以這么做的。
老師好,請問, 公司經(jīng)營范圍有咨詢業(yè)務(wù),開了咨詢費(fèi)發(fā)票5萬元,但是沒有寫合同。 1.請問這個(gè)咨詢費(fèi)收入需要繳納印花稅嗎? 2.如果要交,沒有合同,開發(fā)票含稅金額是5萬,請問印花稅以不含稅金額為基數(shù)嗎?
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
你好 四月29日簽了價(jià)值5萬的建設(shè)工程合同 沒交印花稅,印花稅和滯納金各多少?滯納金怎么算的?能否合法避免這個(gè)滯納金?
個(gè)人稅局代開十萬的零星工程承包合同需要繳納的印花稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅的稅率是多少啊,感覺交多了
老師,公司簽訂了一個(gè)合同,不含稅金額合同總價(jià)是405萬元,但是本季度開票金額只有5萬,這種情況我也要按照合同總價(jià)405萬繳納印花稅?沒有優(yōu)惠嘛?算下來印花稅都有1215元了
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
請問這3處地方怎么填?
你好,建筑工程合同日期都是本月。
應(yīng)稅憑證名稱:增值稅專用發(fā)票 應(yīng)納稅憑證書立日期:開票日期 實(shí)際結(jié)算日期:開票日期 請問這樣填寫行不?
你好,那你是按什么來申報(bào)的?按次還是按季度?
稅款所屬期:7-9月 申報(bào)類型:按次申報(bào)
就是這樣填寫的
那你寫當(dāng)月的,如果你不寫當(dāng)月的話有滯納金
應(yīng)稅憑證名稱:增值稅專用發(fā)票 這樣填寫行不?
不可以的,不可以,不可以,不可以。
那填什么?
上面寫的工程服務(wù)。