你好 生產(chǎn)經(jīng)營所得在 1.5左右 各地有差異 印花稅是萬分之三
老師,我公司分包一些工程給個人承包(人工輔材,屬清包工程),承包方以個人名義開了一張20萬分包工程發(fā)票給我公司,他們當時在稅局交納了增值稅、經(jīng)營所得稅、個稅、印花稅及附加稅,他們個人到明年在綜合申報時需要把這份發(fā)票需列入個稅做綜合申報嗎
老師,個人承包的工程要開一兩百萬的發(fā)票,包工頭去稅局開票,請問這個稅率是多少?個人去開勞務(wù)發(fā)票是不是就交個人所得稅呢?那稅率不是高的不要不要啊,有沒有什么辦法可以解決
個人開零星工程6萬以內(nèi)是不是只需要繳納增值和附加,還有合同印花,個人所得稅不需要繳了
個人稅局代開十萬的零星工程承包合同需要繳納的印花稅和個人經(jīng)營所得稅的稅率是多少啊,感覺交多了
用別人的勞務(wù)公司和甲方簽了個勞務(wù)分包合同,但是已經(jīng)繳納了增值稅,附加稅,印花稅,所得稅。但勞務(wù)公司要求我方再開個人勞務(wù)所得稅,這樣算下來稅率就接近百分之三十,這樣我們的工錢沒剩多少了,是不是國家新政策。
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
就是感覺不對,1.5也差,印花稅3也差 ,10萬的零星承包工程,印花稅25,個人所得一千一百八十幾。
你好 可以打稅局電話問下,因為各地有差異? 印花是按小規(guī)模給減半了