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老師,我司是小規(guī)模納稅人,月收入不超過10萬,公司是電商銷售,按照國稅的收入按照1%確認,應交稅費按照收入的3%確認,比如收到一筆貨款不開票10000元,那么我該怎么計提分錄?還有交稅免稅增值稅,麻煩幫忙寫下分錄

2023-11-07 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-07 17:24

你好,按照1%的來,今年的政策是1%借銀行存款,1萬代助于業(yè)務收入1萬除以1.01 應交稅費,應交增值稅, 借應交稅費應交增值稅貸銀行

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快賬用戶1995 追問 2023-11-07 17:28

借:貨幣資金10000 貸:主營業(yè)務收入-未開票收入9900.99,應交稅費-未交增值稅99.01 ?這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 17:29

你好,應交稅費,應交增值稅。不需要交稅的,結轉到營業(yè)外收入,我剛才寫的是交稅的。

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快賬用戶1995 追問 2023-11-07 17:33

老師,我們目前都沒有開發(fā)票,但是做了賬的,按照指導填寫申報表,它的增值稅申報表免稅額的數(shù)字是貨款/1.01*3%,也就是=10000/1.01*3%=297.03元,和入賬的應交增值稅稅費不一樣啊,請問我做帳的收入和稅費是不是應該和申報表的收入和未達起征點稅額一樣呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 17:34

賬上按照百分之一來申報,表里面免稅的稅額是3%的,這里忽略就行。

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快賬用戶1995 追問 2023-11-07 17:38

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-07 17:41

不用客氣,工作愉快

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你好,按照1%的來,今年的政策是1%借銀行存款,1萬代助于業(yè)務收入1萬除以1.01 應交稅費,應交增值稅, 借應交稅費應交增值稅貸銀行
2023-11-07
您好,正在回復題目
2024-03-04
同學,你好,如果是月報,超過10萬就要交稅,如果是季報,按季度30萬來算,就算哪個月超過也沒事,小規(guī)模不可以開免稅的票了
2023-01-16
你好,你單位是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023-11-07
同學你好,1、可以分攤做收入,2、這35萬是有可能存在繳納增值稅的。實際操作中,如果當季開票收入不超過30萬元,就不需要繳納增值稅,你說的有道理。
2024-03-04
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