你好,你單位是一般納稅人還是小規(guī)模?
某財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)的王某,對以下三筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核: (1) 2019年6月5日,采購一批材料,材料價(jià)款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額650元,同時(shí)發(fā)生材料挑揀費(fèi)100元,所有款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料5000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 650 貸:銀行存款5650 (2) 2019 年6月10日,銷售一批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為2000元,增值稅稅額為260元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。該批商品實(shí)際成本為1600元。會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款2000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 260 貸:主營業(yè)務(wù)收入2260 (3) 2019年6月20日,生產(chǎn)車間一般消耗領(lǐng)用材料5000元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:生產(chǎn)成本5000 貸:原材料5000 問題:請分別說出這三筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄是否正確?如果不正確請寫出具體的理由,并編制正確的會(huì)計(jì)分錄。
1.Yx公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算.適用稅率為13%。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元,A10材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元(含稅,增值稅稅率為9%)保險(xiǎn)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗(yàn)收人庫。(3)從某小規(guī)模納稅人購進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收人店款項(xiàng)用銀行存款支付。收入銀行。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收人1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均已收存銀行(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅額10000元(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅率為6%)存人銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅率10%計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(0)按城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅額。(0)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加?!敢骫根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分
YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,適用稅率為13%。該公司6發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1(1)購進(jìn)A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款6000增值稅稅額78元材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。352)(2)用銀行存款支付購入上述A10獻(xiàn)料的運(yùn)輸費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為9險(xiǎn)費(fèi)2000(含稅,增值稅稅率為6%A0材料已驗(yàn)收人庫。(3)從某小規(guī)模納稅人購進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收人款項(xiàng)用銀行存款支付。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000,增值稅稅額13000元款次項(xiàng)塊收存銀行。(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅稅額10000元。(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(⑦)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅稅率0p0i/QB計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(9)按城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅額。(10)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
1.YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,適用稅率為13%。該公司6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)A10材料一批增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗(yàn)收人庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險(xiǎn)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗(yàn)收人庫。(3)從某小規(guī)模納稅人購進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入100000元,增值稅稅130000元,款項(xiàng)均已收存銀行。(5)用銀行存解交上月應(yīng)交交的增值稅稅10000元。(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000.元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅稅率10%計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(9)維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月交維護(hù)建設(shè)稅額。(10)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。后面那五題不會(huì)做678910能把那幾題分錄做出來金額也要
五、綜合實(shí)務(wù)題1.YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,適用稅率為13%。該公司6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購入上述A10材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險(xiǎn)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗(yàn)收入庫。(3)從某小規(guī)模納稅人購進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均已收存銀行。(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅稅額10000元。(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅稅率為6%)存入銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅稅率10%計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(9)按城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅額。(10)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加?!疽蟆扛鶕?jù)以上編制會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個(gè)人以自有寫字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過30萬 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過來(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個(gè)房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
一般納稅人
你好,那你沒有1%的減免的政策啊,這個(gè)又不是銷售的固定資產(chǎn)。
那銷售額是1941.75 這個(gè)沒問題吧 分錄選的也對吧
可以的,可以這么做的。