出一個委托書,對方委托個人付款。
老師 我這邊有兩筆貨款客戶說要公對私,客戶不需要發(fā)票,請問我這邊怎么處理好呢 客戶從公賬轉(zhuǎn)錢給我公司法人私賬
老師你好,問一下我們開給客戶的專用發(fā)票客戶弄丟了,他們怎么處理?
你好!請問一下公司開票給客戶,客戶對私轉(zhuǎn)賬對公司有什么影響呢?
你好!請問一下,給客戶開了發(fā)票,客戶從自己私戶轉(zhuǎn)賬到我們公戶怎么處理?
你好,客戶使用私賬戶轉(zhuǎn)賬到我司公賬戶,要求開票怎么處理?我們是只能開個人的發(fā)票嗎?
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
那我會計分錄怎么處理
借銀行存款,貸應收賬款。企業(yè)。