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你好老師,我們公司和客戶公司的來票時(shí)間會(huì)比較長,比如我這月付完款,待對(duì)方發(fā)出貨物核對(duì)完無誤簽收后,對(duì)方才會(huì)開具發(fā)票,可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項(xiàng),就算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在次月15號(hào)前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)無票收入呢?

2023-11-07 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-07 12:30

開票日期是下一個(gè)月的不可以。

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齊紅老師 解答 2023-11-07 12:30

可以的,可以這么做的。

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開票日期是下一個(gè)月的不可以。
2023-11-07
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發(fā)票日期; 比如12月報(bào)11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
你好,嚴(yán)格來講,是需要確認(rèn)收入,申報(bào)未開票收入的
2024-03-19
您好 請(qǐng)問是不是本期收的成本發(fā)票比較多?
2020-08-21
是需要對(duì)方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@個(gè)是紅沖,不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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