貸其他應付款負數 貸其他應收款

老師您好,請教一個問題 現在發(fā)現2020年度有2筆賬務,分別少做2筆分錄。先重新反結回到2020年度,重新修改該2筆賬務。重新修改后導致利潤表和資產負債表中的部門數據出現差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄,應該如何調整 錯誤分錄一 借:其他應收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費-福利費 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:固定資產 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師,我按您說的修改憑證,其他應付款上還有余額,給對方開發(fā)票,分錄:借:其他應收款款,貸:主營業(yè)務收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應收款,公戶轉給這個業(yè)務員,借:其他應收款,貸:銀行存款
借:銀行存款,貸:其他應收款,用這筆款支付保險個人部分,分錄怎么做,交保險時,借,應付職工薪酬貸:銀行存款,怎么把其他應收款沖掉
老師好!借:其他應收款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?借:應付賬款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?謝謝!
老師,這筆分錄用其他應收款,該怎么修改下 借 銀行 貸 其他應付款
老師,對方公司的基本戶留的哪些經辦人,我們公司能查到嗎
公司處置了一輛小轎車10多萬元,增值稅申報了,但是財務上沒體現收入,因為處置固定資產不涉及收入科目,那么導致利潤表營業(yè)收入跟增值稅申報存在這么一個差異,企業(yè)所得稅申報時收入也存在這個差異,如何處理好,這樣正常嗎
老師,想請問下,我公示收到一張票,但是對方沒有對公賬戶,是轉法人私人賬戶的,我跟對方要了營業(yè)執(zhí)照當附件,這人是否可以的啊
去年全年累計利潤為-100,今年前兩個季度利潤-10,到第三季度累計利潤為3,做第三季度所得稅申報也要交稅唄
老師 公立學校的殘保金怎么申報呢 有什么優(yōu)惠政策嗎
申報合同印花稅按合同價嗎?如果合同中約定子稅金和不含稅金額,那么那不含金額申報嗎?
你好老師,我想問一下,我們10月11日發(fā)放了9月工資,我申報個稅是10月還是11月
老師,小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅時提醒減免的2%要計入營業(yè)外收入,不做這筆賬可以嗎?
老師,報季報的時候資產負債表應交稅金顯示正數二十多萬,這個代表什么?有影響嗎?
老師現在小規(guī)模納稅人稅率是1%,但在增值稅申報表上,計算不含稅銷售額時,是用含稅額除以1.03還是除以1.01?