你好 :(1)購進(jìn)A10材料一批增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗(yàn)收人庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險(xiǎn)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗(yàn)收人庫。 借:原材料?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (3)從某小規(guī)模納稅人購進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。 借:原材料?,?貸:銀行存款 (4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入100000元,增值稅稅130000元,款項(xiàng)均已收存銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (5)用銀行存解交上月應(yīng)交交的增值稅稅10000元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款 (6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000.元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (7)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值 (8)按消費(fèi)稅稅率10%計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 (9)維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月交維護(hù)建設(shè)稅額。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 (10)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi) 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加
老師,個(gè)體工商戶,沒做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個(gè)導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷機(jī)會(huì)是8萬件
老師好,美術(shù)機(jī)構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費(fèi),做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當(dāng)月結(jié)賬的。因?yàn)槲椰F(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對(duì)嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營業(yè)費(fèi)用,兩個(gè)科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實(shí)操課過期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問新租了一個(gè)辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
開票什么時(shí)候都可以開嗎?
老師小微企業(yè)利潤300萬,是指年利潤總額,還是未分配利潤總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?