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2月10日繳納1月應(yīng)交消費(fèi)稅234186元。(2)期初庫存外購煙絲267568元,2月21日購進(jìn)煙絲不含稅金額167868元,朋未庫存煙絲316789元,額用的煙絲當(dāng)月全部加工用于卷煙。(3)2月生產(chǎn)A牌卷煙1500箱,銷售1200箱,售價不含稅40元/雜,價款1200萬元,增值稅204萬元。(4)2月23日銷售雪茄煙10000支,不含稅價數(shù)48000元,增值稅8160元,(5)2月生產(chǎn)W牌卷煙1100箱,銷售1000箱,每條80元,價歇2000萬元,增值稅340萬元,(6)接受X公司委托,生產(chǎn)雪茄煙30000支,合同約定UND公司提供價值32000元的煙葉,加工費(fèi)不含增值稅28000元,已在2月加工完畢交付,已收取加工要。要求:填制消費(fèi)稅申報表的計算過程

2023-11-06 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-06 08:12

計算煙絲的進(jìn)項稅額: 購進(jìn)煙絲的不含稅金額為167868元,需要計算其進(jìn)項稅額。根據(jù)資料,煙絲屬于增值稅稅率為17%的商品,因此進(jìn)項稅額為: 167868 * 17% = 28507.56元 計算卷煙的銷售額和消費(fèi)稅額: 生產(chǎn)A牌卷煙1500箱,銷售1200箱,售價不含稅40元/箱。根據(jù)資料,卷煙的消費(fèi)稅稅率為25%,因此銷售額為: 1200 * 40 = 48000元 消費(fèi)稅額為: 1200 * 40 * 25% = 12000元 計算雪茄煙的銷售額和消費(fèi)稅額: 銷售雪茄煙10000支,不含稅價數(shù)為48000元。根據(jù)資料,雪茄煙的消費(fèi)稅稅率為30%,因此銷售額為: 48000元 消費(fèi)稅額為: 48000 * 30% = 14400元 計算受托加工業(yè)務(wù)的代收代繳消費(fèi)稅額: 接受X公司委托,生產(chǎn)雪茄煙30000支,合同約定UND公司提供價值32000元的煙葉,加工費(fèi)不含增值稅28000元。根據(jù)資料,受托加工業(yè)務(wù)的代收代繳消費(fèi)稅額為: (32000 %2B 28000) / (1 - 30%) * 30% = 24000元

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計算煙絲的進(jìn)項稅額: 購進(jìn)煙絲的不含稅金額為167868元,需要計算其進(jìn)項稅額。根據(jù)資料,煙絲屬于增值稅稅率為17%的商品,因此進(jìn)項稅額為: 167868 * 17% = 28507.56元 計算卷煙的銷售額和消費(fèi)稅額: 生產(chǎn)A牌卷煙1500箱,銷售1200箱,售價不含稅40元/箱。根據(jù)資料,卷煙的消費(fèi)稅稅率為25%,因此銷售額為: 1200 * 40 = 48000元 消費(fèi)稅額為: 1200 * 40 * 25% = 12000元 計算雪茄煙的銷售額和消費(fèi)稅額: 銷售雪茄煙10000支,不含稅價數(shù)為48000元。根據(jù)資料,雪茄煙的消費(fèi)稅稅率為30%,因此銷售額為: 48000元 消費(fèi)稅額為: 48000 * 30% = 14400元 計算受托加工業(yè)務(wù)的代收代繳消費(fèi)稅額: 接受X公司委托,生產(chǎn)雪茄煙30000支,合同約定UND公司提供價值32000元的煙葉,加工費(fèi)不含增值稅28000元。根據(jù)資料,受托加工業(yè)務(wù)的代收代繳消費(fèi)稅額為: (32000 %2B 28000) / (1 - 30%) * 30% = 24000元
2023-11-06
你很好需要計算做好了發(fā)給你
2023-11-06
你好,學(xué)堂只提供計算,不提供申報表
2023-11-06
您好,現(xiàn)在給您分析的哈
2023-11-06
您好,現(xiàn)在給您分析的哈
2023-11-06
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