你很好需要計算做好了發(fā)給你
甲卷煙廠月初庫存已稅煙絲買價30萬元,當月購進煙絲取得增值稅專用發(fā)票注明買價60萬元月末庫存煙絲買價20萬元,其余的均為生產卷煙所領用;當月生產某品牌甲類卷煙1000箱對外銷售800箱 不含稅售價2萬元該卷煙計稅價格是70元/條。 要求;計算當月準予扣除的外購煙絲消費稅[填空1]萬元;對外銷售卷煙應納消費稅[填空21萬元:當期實際應納消費稅額
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,11月有關生產經營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲10噸,單價0.8萬元,共金額8萬元(2)本月外購煙絲50噸,每噸不含稅單價0.8萬元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票;外購其他準予抵扣增值稅的貨物,增值稅專用發(fā)票上稅款為52萬元,均已驗收入庫。采購煙絲支付運輸費用21800元(有專用發(fā)票)。(3)發(fā)往A企業(yè)煙葉一批,委托其加工煙絲,煙葉成本20萬元,支付加工費8萬元(不含增值稅),A企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,并代收代繳了消費稅。(4)卷煙廠將委托加工的煙絲收回,50%月直接出售,取得不含稅銷售額40萬元,另50%本月生產領用。(5)月末庫存外購已稅煙絲2噸,每噸單價0.8萬元。(6)本月內銷卷煙1000箱,不含增值稅銷售額800萬元,零售卷煙20箱,取得含稅收入33.9萬元,本企業(yè)廠慶活動使用自產卷煙4箱,生產成本2萬元,對外不含稅售價6萬元。要求:計算卷煙廠11月應繳的消費和增值稅,并進行會計處理。(卷煙消費稅比例稅率為56%)
大連逸仙卷煙廠是一般納稅人,適用13%增值稅稅率,城建稅5%,教育費附加3%,主要生產高檔卷煙,2021年5月份經濟業(yè)務如下:5月1日,結存外購煙絲20萬元;5月3日,購進已稅煙絲,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元,已驗收入庫5月6日,發(fā)往大連五一煙絲廠煙葉20萬元,委托加工煙絲。加工費8萬元(不含稅),對方開具增值稅專用發(fā)票,煙絲廠無同類產品市場售價5月20日,6日委托加工煙絲收回,收回煙絲直接出售一半取得含稅收入22.6萬元,領用另一半用于生產卷煙,共產出50箱;5月27日,銷售自產卷煙50箱,共取得不含稅收入100萬元,消費稅率56%,定額稅率150/標準箱5月27日,成本價銷售外購煙絲取得收入10萬元,開具增值稅專用發(fā)票5月28日,沒收27日銷售卷煙逾期未收回的包裝物押金2.26萬元,消費稅率56%,增值稅率13%5月29日,收回委托個體戶張成加工煙絲,直接出售取得不含稅收入3.5萬元發(fā)出煙葉成本2萬元,支付加工費0.106萬元,張成自產同類煙絲市場售價3萬元),開具增值稅專用發(fā)票,5月31日,結存外購煙絲5萬元。完成增值稅消費稅城建稅全部內容盡快
2月10日繳納1月應交消費稅234186元。(2)期初庫存外購煙絲267568元,2月21日購進煙絲不含稅金額167868元,朋未庫存煙絲316789元,額用的煙絲當月全部加工用于卷煙。(3)2月生產A牌卷煙1500箱,銷售1200箱,售價不含稅40元/雜,價款1200萬元,增值稅204萬元。(4)2月23日銷售雪茄煙10000支,不含稅價數48000元,增值稅8160元,(5)2月生產W牌卷煙1100箱,銷售1000箱,每條80元,價歇2000萬元,增值稅340萬元,(6)接受X公司委托,生產雪茄煙30000支,合同約定UND公司提供價值32000元的煙葉,加工費不含增值稅28000元,已在2月加工完畢交付,已收取加工要。要求:制作消費稅申報表
2月10日繳納1月應交消費稅234186元。(2)期初庫存外購煙絲267568元,2月21日購進煙絲不含稅金額167868元,朋未庫存煙絲316789元,額用的煙絲當月全部加工用于卷煙。(3)2月生產A牌卷煙1500箱,銷售1200箱,售價不含稅40元/雜,價款1200萬元,增值稅204萬元。(4)2月23日銷售雪茄煙10000支,不含稅價數48000元,增值稅8160元,(5)2月生產W牌卷煙1100箱,銷售1000箱,每條80元,價歇2000萬元,增值稅340萬元,(6)接受X公司委托,生產雪茄煙30000支,合同約定UND公司提供價值32000元的煙葉,加工費不含增值稅28000元,已在2月加工完畢交付,已收取加工要。要求:填制消費稅申報表的計算過程
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據哪些數為依據?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經做了幾年的賬,現在整改加二級科目怎樣操作?
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老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
咱們這里可以計算,但是沒有申報表