你好,是的一般納稅人的稅率和小規(guī)模是不一樣的
物業(yè)行業(yè),小規(guī)模納稅人,業(yè)主現(xiàn)在接房,補(bǔ)齊2019年至這個(gè)月的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)計(jì)算稅率的時(shí)候要按百分之三和百分之一分開(kāi)計(jì)算嗎?受疫情影響,2020.3到現(xiàn)在小規(guī)模是百分之一征收
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人, 小區(qū)電梯廣告收到的時(shí)候按百分之五征收率計(jì)稅的,現(xiàn)在到了3季度申報(bào)納稅,免稅是針對(duì)百分之三的征收率,申報(bào)的時(shí)候百分之五的是免不了的嗎?
老師您好,我們公司屬于勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在收到被服務(wù)公司的服務(wù)費(fèi),得給人家開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)稅率是百分之多少呢?稅目可以選成現(xiàn)代服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)嗎
我想問(wèn)一下,公司之前是小規(guī)模納稅人,2022年買(mǎi)進(jìn)的廠房,收到的專票是百分之5的,現(xiàn)在升為了一般納稅人,把廠房賣(mài)出是按百分之五還是百分之九呢
我們公司近期升為了一般納稅人,小規(guī)模的時(shí)候現(xiàn)代服務(wù)*推廣費(fèi)的稅率是百分之1,現(xiàn)在為一般納稅人了現(xiàn)代服務(wù)*推廣費(fèi)稅率是百分之6,不理解,
老師,報(bào)企業(yè)所得稅,今年應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付包括去年的工資(去年工資拖欠兩個(gè)月,2025年發(fā)放),要不要扣掉去年的工資支付金額?
老師賽事服務(wù)費(fèi)合同是不不用繳納印花稅
前期公司某員工應(yīng)發(fā)工資7000元,個(gè)稅申報(bào)工資薪金7000元,發(fā)放工資時(shí),扣除個(gè)人社保500元、個(gè)稅50元、請(qǐng)假扣款200元。 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅50 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保500 管理費(fèi)用--工資500 銀行存款6250 因不想更改個(gè)稅申報(bào),以上分錄是否正確?
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)銀行流水里有一筆穩(wěn)崗返還,是什么東西?是紅沖社保嗎!
殘保金的申報(bào)工資可以數(shù)據(jù)取數(shù),可以怎么?。吭趺慈?duì)企業(yè)利益取大,又不會(huì)影響其他
出納一般要做賬嗎?出納的工作內(nèi)容有哪些
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的工資金額怎么填啊,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的是當(dāng)月做的工資沒(méi)發(fā)就申報(bào)了,建筑公司幾百號(hào)人不按照當(dāng)月申報(bào),發(fā)的時(shí)候根本沒(méi)法報(bào),但是肯定就算跨年沒(méi)發(fā)完,這種怎么處理啊,賬里計(jì)提的工資是實(shí)發(fā)工資扣了個(gè)稅個(gè)人承擔(dān)的社保的,管理費(fèi)用里是應(yīng)發(fā)工資的金額
你好,公司租廠房,然后對(duì)方開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,大類選什么?
郭老師,郭老師您好,我是太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè),我應(yīng)收A客戶的電費(fèi)30萬(wàn),和應(yīng)付A客戶的防水款30萬(wàn),可以互相抵消嗎?如果發(fā)票也互相抵消,符合稅法要求嗎?存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
同樣一個(gè)服務(wù)
你好,是的,企業(yè)的類型不一樣,它的稅率不一樣。
那以前是小規(guī)模的時(shí)候開(kāi)的發(fā)票需要重新紅沖開(kāi)過(guò)嗎
你好如果之前開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有錯(cuò)誤的話,是不需要的。