您好,現(xiàn)在是做這個(gè)科目的沖銷(xiāo)是把
老師,請(qǐng)問(wèn)7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫(xiě)?
提問(wèn)一下,成本暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款應(yīng)該如何做沖銷(xiāo);管理費(fèi)用暫估,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做沖銷(xiāo),謝謝
老師,6月底暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費(fèi)用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
暫估費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,我應(yīng)該怎么沖
暫估費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,后面沒(méi)有發(fā)票我應(yīng)該怎么沖
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線(xiàn)之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
之前的會(huì)計(jì)上個(gè)月做了一筆這個(gè)分錄,后面也沒(méi)有憑證,我這個(gè)月要怎么沖
那你現(xiàn)在沒(méi)跨年,直接做相反的
他這應(yīng)該是為了沖利潤(rùn)吧,那些做賬單分錄不影響上一期嗎
那些是不影響的因?yàn)橐矝](méi)有跨年
那他為啥上個(gè)月沒(méi)有發(fā)票啥的這么做賬呢,這么做賬也可以嗎,
對(duì)他這個(gè)是可以的
那不會(huì)影響上期的稅嗎
不會(huì)以為他不是當(dāng)期做的
什么意思
就是說(shuō)因?yàn)樗@個(gè)沒(méi)有夸起,所以不影響上期的稅款的意思哈