借其他應(yīng)付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應(yīng)付款的的明細科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
不是借管理費用-150000,貸其他應(yīng)付款—15000,然后在寫借管理費用3000,其他應(yīng)付款3000嘛
你好,你這個不是實際發(fā)生了,15萬 發(fā)票來了一部分以后還會有發(fā)票?
暫估的費用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點發(fā)票沖一些
你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費用,都可以這么做
7月3千費用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們怎么操作的,暫估費用每月來費用票,那收入不是沒有費用了嘛
收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的 你的成本是多少的?
來的費用發(fā)票,一直紅沖暫估費用了,拿每月收入了,暫估一個季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以這么做的。
是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,沒有成本
你開出去的是什么業(yè)務(wù)的?你有收入就會有成本,如果沒有成本,容易被認為虛開發(fā)票。
老師,股東支付寶轉(zhuǎn)款給公司對公賬戶,支付工資
怎么做分錄
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款
老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設(shè)計服務(wù)—制作費
對方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本
借銀行存款或是應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
我的意思對方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費
人工費、材料費、設(shè)計的工具、水電費、房屋租金,這都是成本。
我不是開出了設(shè)計服務(wù)—制造費 對方也要給我開過來設(shè)計服務(wù)嘛
可以的,可以這么做的,可以包出去的。