借其他應(yīng)付款3000, 借管理費(fèi)用-3000 借管理費(fèi)用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄,其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
暫估費(fèi)用15萬,借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費(fèi)用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費(fèi)用15萬,7月來費(fèi)用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費(fèi)用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
個(gè)體可以不報(bào)工商年報(bào)嗎
我想咨詢一下,個(gè)人代開發(fā)票20000元,自然人個(gè)稅為什么這么高
老師,就是那個(gè)工商年報(bào)的實(shí)繳出資時(shí)間是怎么填呀?是填實(shí)收資本的金額嗎?時(shí)間就二四年最后一天可以嗎
高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師國(guó)家承認(rèn)嗎?這不是全國(guó)統(tǒng)一考試吧
我公司購進(jìn)一批文件柜,價(jià)格合計(jì)4560元,計(jì)入固定資產(chǎn)還是辦公費(fèi)呢
老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有注冊(cè)資金,工商年報(bào)時(shí)注冊(cè)資金怎么填
老師,這個(gè)題中C選項(xiàng)900,和D選項(xiàng)3600是怎么來的呀?
老師你好!我想問一下,公戶可以給另一個(gè)公戶借錢嗎?然后用途備注:借款.這樣可以嗎?還是要怎么操作
老師,25年成立的公司不需要報(bào)工商年報(bào)是吧
老師,你好,個(gè)體戶轉(zhuǎn)查賬征收后,給員工和老板都交了社保,公司承擔(dān)的部分可以做為費(fèi)用扣除嗎?老板的能扣除嗎?還是只能扣員工的?
不是借管理費(fèi)用-150000,貸其他應(yīng)付款—15000,然后在寫借管理費(fèi)用3000,其他應(yīng)付款3000嘛
你好,你這個(gè)不是實(shí)際發(fā)生了,15萬 發(fā)票來了一部分以后還會(huì)有發(fā)票?
暫估的費(fèi)用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點(diǎn)發(fā)票沖一些
你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費(fèi)用,都可以這么做
7月3千費(fèi)用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們?cè)趺床僮鞯?,暫估費(fèi)用每月來費(fèi)用票,那收入不是沒有費(fèi)用了嘛
收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的 你的成本是多少的?
來的費(fèi)用發(fā)票,一直紅沖暫估費(fèi)用了,拿每月收入了,暫估一個(gè)季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以這么做的。
是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,沒有成本
你開出去的是什么業(yè)務(wù)的?你有收入就會(huì)有成本,如果沒有成本,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。
老師,股東支付寶轉(zhuǎn)款給公司對(duì)公賬戶,支付工資
怎么做分錄
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款
老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設(shè)計(jì)服務(wù)—制作費(fèi)
對(duì)方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本
借銀行存款或是應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我的意思對(duì)方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費(fèi)
人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)計(jì)的工具、水電費(fèi)、房屋租金,這都是成本。
我不是開出了設(shè)計(jì)服務(wù)—制造費(fèi) 對(duì)方也要給我開過來設(shè)計(jì)服務(wù)嘛
可以的,可以這么做的,可以包出去的。