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暫估費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,后面沒有發(fā)票我應(yīng)該怎么沖

2023-11-03 23:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 23:22

您好,確認(rèn)無發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)增再沖

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您好,確認(rèn)無發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)增再沖
2023-11-03
您好,現(xiàn)在是做這個(gè)科目的沖銷是把
2023-11-03
對的是的,是這么做的。
2022-07-09
可以的,可以這么做的。
2024-12-13
借其他應(yīng)付款3000, 借管理費(fèi)用-3000 借管理費(fèi)用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
2023-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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