你好;? ?你紅沖錯誤? ?; 你把管理費用紅沖了。然后再去 沖成本暫估? ?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本-其他 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 這個費用暫時沒有了,怎么沖銷呢?
上一年暫估分錄 借:管理費用-預(yù)提費用,貸:其他應(yīng)付款_暫估款 今年收到費用要怎么沖減,分錄如何做呢?
提問一下,成本暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款應(yīng)該如何做沖銷;管理費用暫估,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做沖銷,謝謝
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業(yè)務(wù)成本)貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何沖銷?
嗯,謝謝老師,該吃飯了,不打擾了
就是這個利潤率的依據(jù),不能我隨口一說,那法院也不會理我,他肯定是走私了不少的,用他家人幾個賬號都給我還款了嘛,肯定就像公賬給我還款一樣,增加了成本,我就想找到利潤率就能推出準(zhǔn)確營業(yè)額,和他申報的肯定出入大
這個憑證是什么意思?
公司購買銀行1%的股份如何做賬
5題 法定盈余公積超過下年所需要的權(quán)益資金的部分就是可動用的未分配利潤嗎 這是一個公式嗎
所以我才很想找到依據(jù),他這人,執(zhí)行局說他年前給了一大筆,在我面前他都不承認(rèn)
公司又新增家個體戶要開票,主管又說讓我開票,沒有真實的業(yè)務(wù),之前那家是代理的
我昨天看了三個上市公司24年年報,光伏EPC業(yè)務(wù),利潤7.62,7.7,還有個多的11.22
就是關(guān)于他光伏安裝的利潤15%問題,我想找到證據(jù)來佐證這個
是的,只能看這個月執(zhí)行那邊情況,躲著最后也得去和我協(xié)商,除非還錢,不然執(zhí)行局也結(jié)不了案。老師,統(tǒng)計局網(wǎng)站我扒拉了一圈,只看到說增長了多少百分點,可基數(shù)在哪里呀?
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如何寫會計分錄呢
你好;? ? ? 沒有跨年做;? 借管理費用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) ;? ? 借主營業(yè)務(wù) 成本負(fù)數(shù)貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù); 這樣來做? ?
我是借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借應(yīng)付賬款,這樣可以嗎
你好;? ? ? ? ? 可以的; 也可以的;? ? ??
好的非常感謝
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??