您好,填寫其他的轉(zhuǎn)出事項(xiàng)里面就行。
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個(gè)問題老師有考慮過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,但申報(bào)是忘了填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開出了紅字信息表,10月份申報(bào)時(shí),會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
已抵扣的發(fā)票沖紅了,這月報(bào)稅附表2里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填在哪一項(xiàng)呢?
銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票多開了,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在紅沖做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在下個(gè)月申報(bào)時(shí),轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的的哪一行
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個(gè)月份都認(rèn)證了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,在申報(bào)表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
10月一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,11月被對方紅沖了。11月沒做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)表也沒填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??梢栽?2月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,12月申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
這個(gè)不算退回嗎
哦,沒看到紅沖,就填寫到紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
什么意思,我不太明白您說的話,我是一張發(fā)票紅沖了一部分,銀行手續(xù)費(fèi)應(yīng)該是購買的服務(wù)吧,紅沖算銷售退回嗎,如果是銷售退回就應(yīng)該填在 紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 這行吧
紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是填到這里的。