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其他應付款-法人戶 因為借方金額較多 導致財務報表 其他應付款期末 為負數(shù) 是什么情況 怎能調整

2023-11-02 15:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-02 15:04

您好,需要重分類其他應收款

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快賬用戶9606 追問 2023-11-02 15:10

其他應收款 下面設置明細科目嗎 轉到其他應收 這個帳作為什么呢 應收要是多了呢

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:22

學員朋友您好,這不是轉賬,不需要做賬務處理,直接編制報表的時候重分類調整

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相關問題討論
您好,需要重分類其他應收款
2023-11-02
你好,你把它重分類到其他應付款里面去就可以的。
2024-07-02
您好,這個的話,可以重分類,借 其他應收款? 貸 其他應付款,這樣就行
2024-10-23
同學您好,其他應付款負數(shù)余額需要重分類到其他應收款, 借:其他應收款 貸:其他應付款
2023-11-01
你好,其他應付款期末余額貸方數(shù),這個是正常的,不需要調整啊?
2023-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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