您好,需要重分類其他應收款
請問為什么別人導出的其他應付款賬款期初余額有個科目是負數(shù) 我手動填到其他應收款借方之后,再導入憑證結轉了之后資產負債表就變了,而且報表左邊和右邊同時增加的就是這個我手動填到其他應收款借方的科目的那個金額?
電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數(shù)是負的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負的,因為往來賬最好不要用負數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應收的年末和年初,其他應付就沒有數(shù)字了,那財務報表報送原本年初是負的,能改嗎
財務報表 其他應付款期末余額是負數(shù)什么情況 正常嗎 怎么處理
其他應付款-法人戶 因為借方金額較多 導致財務報表 其他應付款期末 為負數(shù) 是什么情況 怎能調整
老師你好!因為財務軟件原因,導致應他應收款在貸方,其他應付款在借方,因為只是這樣記賬,導致財務報表這兩個科目都是負數(shù),這樣行不行
老師,個人獨資個人經營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
其他應收款 下面設置明細科目嗎 轉到其他應收 這個帳作為什么呢 應收要是多了呢
學員朋友您好,這不是轉賬,不需要做賬務處理,直接編制報表的時候重分類調整