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其他應(yīng)付款-法人戶 因?yàn)榻璺浇痤~較多 導(dǎo)致財(cái)務(wù)報表 其他應(yīng)付款期末 為負(fù)數(shù) 是什么情況 怎能調(diào)整

2023-11-02 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-02 15:04

您好,需要重分類其他應(yīng)收款

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快賬用戶9606 追問 2023-11-02 15:10

其他應(yīng)收款 下面設(shè)置明細(xì)科目嗎 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 這個帳作為什么呢 應(yīng)收要是多了呢

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:22

學(xué)員朋友您好,這不是轉(zhuǎn)賬,不需要做賬務(wù)處理,直接編制報表的時候重分類調(diào)整

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您好,需要重分類其他應(yīng)收款
2023-11-02
你好,你把它重分類到其他應(yīng)付款里面去就可以的。
2024-07-02
您好,這個的話,可以重分類,借 其他應(yīng)收款? 貸 其他應(yīng)付款,這樣就行
2024-10-23
同學(xué)您好,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)余額需要重分類到其他應(yīng)收款, 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2023-11-01
你好,其他應(yīng)付款期末余額貸方數(shù),這個是正常的,不需要調(diào)整啊?
2023-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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