你好,是哪一個方向有一個?

以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結轉至轉出未交增值稅,接手后,我結轉了到了轉到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進賬稅和銷項稅的余額都轉到轉出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應交稅費——未交增值稅43310.26,貸:應交稅費-轉出未交增值稅43310.26,這樣應交稅費—轉出未交增值稅就沒余額了,應交稅費—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務退了錢,就借銀行,貸應交稅費—進賬稅額轉出,那最終應交稅費—未交增值稅和應交稅費—進項稅額轉出就會都有余額了
老師,我的未交增值稅有余額,但該交的增值稅已經(jīng)交了,我新接的賬,增值稅報表和賬上每月對數(shù)也不一樣,能不能把余額轉到營業(yè)外支出去
老師 轉出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對不對 這樣做轉出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營業(yè)外收入 貸轉出未交增值稅 這樣做嗎
不足一元不交稅,但是增值稅表上顯示0.28的稅了,我上個月已經(jīng)提前結轉未交增值稅了,借:轉出未交增值稅,代:未交增值稅,,我實際相當于沒有交,我就做了個,借,未交增值稅,代,營業(yè)外收入
老師,外貿二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
哪一個方向有余額呢?
貸方余額
那你看咱期末結轉和交稅那個對不? 期末結轉時是 借轉出未交增值稅貸未交增值稅! 交是 借未交增值稅貸,銀行存款。
已經(jīng)是上面的余額了
看一下你這兩個分錄是這樣處理的吧,我意思這個意思。
不要隨便轉到營業(yè)外收入,因為營業(yè)外收入要交所得稅的。