同學(xué)你好 不對(duì)的 應(yīng)該繼續(xù)保留這個(gè)余額在“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,直到下一次需要繳納增值稅時(shí),再?gòu)脑撚囝~中抵扣。
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,你好,我本月計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
老師,請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)生增值稅后,我做 1,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 那這樣我的轉(zhuǎn)出未交不是一直都有余額嗎,是對(duì)的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額是0
我做賬時(shí)候,我沒有做借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。而是直接做了一筆,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,這樣可以嗎
老師,我們是小規(guī)模,開專票,之前會(huì)計(jì)記賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金;交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項(xiàng)稅明細(xì)一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,如果不做這一步分錄,對(duì)不對(duì)
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
那我現(xiàn)在把他轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 現(xiàn)在是不是又要出一個(gè)分錄 借轉(zhuǎn)出未交 貸未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì)
嗯 這樣做就可以了哦
那到年末確定不交這筆稅款 是不是可以 借未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)是留抵的哦 不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外
那就這樣一直掛著嗎 也不用管有沒有余額嘛
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候就可以了
是小規(guī)模納稅人吶 沒有進(jìn)項(xiàng)的說(shuō)法呀 老師
現(xiàn)在我感覺的情況就是退了就是退了 不會(huì)再交了
就算交也是交以后業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅了
小規(guī)模的話沒有未交增值稅等這些三級(jí)科目 就到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 直接沖減本期了