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老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來(lái) 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營(yíng)業(yè)外收入 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做嗎

2024-04-10 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 15:22

同學(xué)你好 不對(duì)的 應(yīng)該繼續(xù)保留這個(gè)余額在“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,直到下一次需要繳納增值稅時(shí),再?gòu)脑撚囝~中抵扣。

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快賬用戶3750 追問(wèn) 2024-04-10 15:25

那我現(xiàn)在把他轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 現(xiàn)在是不是又要出一個(gè)分錄 借轉(zhuǎn)出未交 貸未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:29

嗯 這樣做就可以了哦

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快賬用戶3750 追問(wèn) 2024-04-10 15:33

那到年末確定不交這筆稅款 是不是可以 借未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:36

這個(gè)是留抵的哦 不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外

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快賬用戶3750 追問(wèn) 2024-04-10 15:37

那就這樣一直掛著嗎 也不用管有沒有余額嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:40

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候就可以了

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快賬用戶3750 追問(wèn) 2024-04-10 15:41

是小規(guī)模納稅人吶 沒有進(jìn)項(xiàng)的說(shuō)法呀 老師

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快賬用戶3750 追問(wèn) 2024-04-10 15:42

現(xiàn)在我感覺的情況就是退了就是退了 不會(huì)再交了

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快賬用戶3750 追問(wèn) 2024-04-10 15:42

就算交也是交以后業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:44

小規(guī)模的話沒有未交增值稅等這些三級(jí)科目 就到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 直接沖減本期了

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同學(xué)你好 不對(duì)的 應(yīng)該繼續(xù)保留這個(gè)余額在“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,直到下一次需要繳納增值稅時(shí),再?gòu)脑撚囝~中抵扣。
2024-04-10
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
是的,是的,是的,是的,
2021-01-12
同學(xué)你好, 期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款;
2021-09-30
你好,你少了一步, 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-20
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