對的是的,這個正確的。

老師我本月已經(jīng)繳了上月的增值稅,借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸未交增值稅,怎么期末余額這個數(shù)字還在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
老師如圖所示,2月份應(yīng)交增值稅貸方余額,我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅,如不轉(zhuǎn)下月繳費了,分錄都做不了,之前那個會計說不用結(jié)轉(zhuǎn),如要結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣?借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764,貸應(yīng)交稅費一未交增值稅8764
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對不對 這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營業(yè)外收入 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做嗎
不足一元不征稅,增值稅報表上顯示0.28,實際沒有交,怎么做會計分錄,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了
不足一元不交稅,但是增值稅表上顯示0.28的稅了,我上個月已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,代:未交增值稅,,我實際相當(dāng)于沒有交,我就做了個,借,未交增值稅,代,營業(yè)外收入
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開進來的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計報告,我提供什么時期的財務(wù)報表
老師,請問稅我已經(jīng)在11.5號交完了,忘記開完稅證明,這個要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒收到,但我想做到當(dāng)月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時候才開票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時 因每月工資延遲40天發(fā)放 個人所得稅申報所屬期與賬面計提的有差異怎么辦
你好。我問一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計提折舊。我沒有成本票那部分怎么進行納稅調(diào)增呢?
所得稅費用處理的全部分錄