你好,之前抵過的,不用動的。
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
之前已認(rèn)證的專票,這月對方又開了負(fù)數(shù)沖紅專票,負(fù)數(shù)專票用勾選認(rèn)證嗎,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出
老師 幫我看下做的對嗎之前是做的招待費專票 忘記認(rèn)證了 今天又認(rèn)證了 把之前沖了 重新做的進項轉(zhuǎn)出 進項轉(zhuǎn)出做的對嗎
已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進項發(fā)票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票又紅沖了,是做進項稅轉(zhuǎn)出嗎,那之前抵的稅又怎么做呢
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師,我在兩個公司上班,都有申報個稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費用5000,請問自然人扣繳端這個5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點了下這個5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢
同一個員工兩家公司都有工資收入怎么申報
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個人所得稅嗎?
個體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個需要交多少稅收?還是說沒有到起征點就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計提還是按月平均計提?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。