您好,沒(méi)錯(cuò)的就是這么做的。
老師、招待客戶的住宿費(fèi)入賬做了招待費(fèi),取得了專票,認(rèn)證后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說(shuō)當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開(kāi)了,對(duì)方又紅沖和重新開(kāi)了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月做帳有待認(rèn)證的發(fā)票,以前也沒(méi)把它轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)抵扣,也忘記了把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月我是直接把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)嗎?
之前已認(rèn)證的專票,這月對(duì)方又開(kāi)了負(fù)數(shù)沖紅專票,負(fù)數(shù)專票用勾選認(rèn)證嗎,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師 幫我看下做的對(duì)嗎之前是做的招待費(fèi)專票 忘記認(rèn)證了 今天又認(rèn)證了 把之前沖了 重新做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做的對(duì)嗎
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?