你好? ?對(duì)方是自產(chǎn)的就可以抵的?
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目,從園藝公司和苗圃場(chǎng)購進(jìn)的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
老師,公司項(xiàng)目上采購的苗木,對(duì)方給我們開的是個(gè)人代開的電子普通發(fā)票(貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱是“ 林業(yè)產(chǎn)品”羅漢松等)這個(gè)發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)9%嗎?謝謝
從公司購入草籽用于施工項(xiàng)目,供貨方開的票為1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,草籽算農(nóng)產(chǎn)品嗎?這種情況下可不可以計(jì)算抵扣?
老師,從苗圃買入鳳仙花,對(duì)方給我們(一般納稅人)開了1%稅率的普票,但是我們想要免稅普票來計(jì)算抵扣,可以要求對(duì)方開具免稅普票嗎,我不太清楚什么樣的農(nóng)產(chǎn)品可以開具免稅普票
我們是一般納稅人,我們從對(duì)方購入了鮮肉和蔬菜,對(duì)方開具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
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發(fā)票頭上有個(gè)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售字樣,開票方名稱不是個(gè)人,看著像個(gè)體戶像公司名稱,那這個(gè)就是可以用3500*9%直接計(jì)算抵扣?
可以的,按照票面金額乘以9%抵扣。