您好,同學(xué)。免稅對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。
老師,我單位是新設(shè)一般納稅人,自己種的糧食和蔬菜是免增值稅和所得稅嗎?我們銷(xiāo)售是否可以開(kāi)具免稅的增值稅發(fā)票?收到的種子進(jìn)項(xiàng)普票可以按照價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)算的9%抵扣嗎?謝謝謝謝!
老師您好,我想問(wèn)下我是商貿(mào)企業(yè),從商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)蔬菜水果,對(duì)方開(kāi)給我們的是0稅率,我們銷(xiāo)售開(kāi)出去是9個(gè)點(diǎn)的,我可以把0稅率的換算成9個(gè)點(diǎn)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎。
請(qǐng)問(wèn)一下 我司是商業(yè)零售類(lèi)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒(méi)有自產(chǎn)自銷(xiāo),做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開(kāi)普票給我們,我們?cè)黉N(xiāo)售給其他公司,那么我們開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶(hù)手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問(wèn)如果我們和農(nóng)戶(hù)采購(gòu)蔬菜,他們沒(méi)有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬(wàn)元,買(mǎi)進(jìn)來(lái)直接銷(xiāo)售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷(xiāo)稅額,9100算付款額嗎?
我司從增值稅一般納稅人處購(gòu)進(jìn)保潔蛋(應(yīng)該是農(nóng)產(chǎn)品類(lèi)別),用于再加工制作產(chǎn)品出售。對(duì)方給我司開(kāi)具免稅的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以按10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫(xiě)了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫(xiě)其他應(yīng)收款那部分,還是寫(xiě)31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶(hù)好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷(xiāo)售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷(xiāo)售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
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