不對的, 需要修改過來
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師,我們有一個采購合同(設(shè)備類),此合同是掛靠的,合同里面說明了金額以及稅點(diǎn),對方要求我們按照采購合同的清單開,但是在此之前我們采購的設(shè)備用來抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額,現(xiàn)在要給對方開票,我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他,但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)了,因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了,請問我這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
老師,之前的人稅收分類編碼整錯了吧?這個是沐浴露之類的,怎么選用設(shè)備呢?應(yīng)該是前面那個美容護(hù)膚品吧?我現(xiàn)在開票要改過來嗎?
老師,你好,是這樣,我們是一家機(jī)電設(shè)備銷售公司,就是進(jìn)銷存這種,之前是有一個老會計(jì)代賬的,她做的賬一直都是每月倒推成本利潤,應(yīng)該是有一個她了解的負(fù)稅點(diǎn),看賬之前每個月的營業(yè)收入開票都是準(zhǔn)確真實(shí)的,費(fèi)用發(fā)票也是的,但是就是成本這塊,一直都是后面沒有附明細(xì)成本單子,就是分錄借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品這樣,增值稅是每個月按銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣的,就是每個月的利潤應(yīng)該是由稅負(fù)率倒推的,那請問這樣的話有風(fēng)險嗎?要怎么解決呢?
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實(shí)就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng),也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費(fèi)和所得稅
請問,去年企業(yè)所得稅申報表如何作廢?
老師,好!請教個問題,比如預(yù)付一筆貨款時,現(xiàn)金流指定為購買商品支付的現(xiàn)金,后面不采購了退回貨款,這個現(xiàn)金流是沖購買商品支付的現(xiàn)金,還是指定為收到其他
老師,公司交專利的滯納金放在了營業(yè)外支出會計(jì)科目,匯繳 納稅調(diào)整明細(xì)表里填在(八)稅收滯納金、加收利息那欄嗎?還是填在別的欄次
你好,我們有一筆應(yīng)收款38600已經(jīng)開發(fā)票了,款估計(jì)收不回來客戶倒閉,我們也起訴了,對方財(cái)產(chǎn)是零也凍了,我需要怎么做賬,外賬怎么做,內(nèi)賬怎么做,請告知,謝謝
老師,工資計(jì)提到23年,但個稅24年才申報,那這樣的話匯算清繳工資那塊的數(shù)據(jù)就不一樣,請問這個該怎么辦
請問下老師?應(yīng)交稅費(fèi),餐飲不能抵扣,只有住宿的33.96可以抵扣,所以應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)該是33.96嗎,怎么100多了,怎么來的
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告,數(shù)據(jù)是取哪兒的數(shù)
老師,6月申報個稅,新增人員入職日期填1月分,是不是有5個月的減除額
增值稅稅負(fù)率是當(dāng)年實(shí)繳的還是應(yīng)納稅額?
請問一般納稅人小微企業(yè),利潤134130,也是按5個點(diǎn)收企業(yè)所得稅嗎
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