你好,這個(gè)你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 內(nèi)外賬都是這個(gè)。
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開(kāi)了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒(méi)有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對(duì)方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
1、付了客戶十萬(wàn)保證金,需要對(duì)方開(kāi)什么票據(jù)嗎?這筆怎么做分錄? 2、之前交貨質(zhì)量問(wèn)題,客戶罰我們款,有一萬(wàn)元應(yīng)收款作為罰金收不回來(lái)了,需要對(duì)方給我們開(kāi)什么票據(jù)說(shuō)明扣我們款了嗎?這筆賬怎么做呢?
老師我們應(yīng)收賬款里有184000元款收不回來(lái)了對(duì)方公司倒閉了,這個(gè)賬我需要怎么做呢,已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票我們也報(bào)了收入了,錢收不回來(lái)了,具體分錄怎么做,需要什么附件做依據(jù)嗎
老師,你好,我們公司有未開(kāi)票收入,當(dāng)時(shí)我做的收入有35028元,已經(jīng)掛賬了,也已經(jīng)報(bào)稅了,對(duì)方還沒(méi)有打款過(guò)來(lái),但是后來(lái)客戶打款過(guò)來(lái)只有35000元,老板說(shuō)就算這么多,那多做的28元我要怎么做處理呢?
你好,給客戶開(kāi)發(fā)票,收稅點(diǎn)的那種,另外還幫客戶找了個(gè)供應(yīng)商,供應(yīng)商也給開(kāi)了發(fā)票。結(jié)果供應(yīng)商的稅點(diǎn)款也轉(zhuǎn)給了我們。假如我們收的稅點(diǎn)是800元,供應(yīng)商應(yīng)該收稅點(diǎn)200元。我們收到了稅點(diǎn)款1000元。我們內(nèi)賬應(yīng)該怎么做?后期會(huì)把供應(yīng)商的稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。我就想問(wèn)這個(gè)1業(yè)務(wù)怎么做分錄合適?謝謝你了
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表當(dāng)中的研究費(fèi)用,這一欄,是不是就是研發(fā)支出呢?謝謝
我想問(wèn)一下,會(huì)計(jì)匯算清繳那個(gè)固定資產(chǎn)填寫(xiě)了,為什么畜牧業(yè)上會(huì)有數(shù)字,匯總行沒(méi)有數(shù)字
極地Okkkmmmmolkk
不動(dòng)產(chǎn)善意取得特殊要件,也是包含無(wú)權(quán)處分嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)25年匯算清繳需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我看財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期間又是25年1月1日到25年3月31日,那我填報(bào)的報(bào)表應(yīng)該是25年3月的財(cái)報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)明天是匯算清繳最后一天嗎?
涉稅服務(wù)相關(guān)法律第七章第三次課無(wú)法聽(tīng)回放,都是直接跳轉(zhuǎn)到下一節(jié)課,是什么情況呀?還有涉稅法律實(shí)務(wù)第一課導(dǎo)論也是這樣的
現(xiàn)金流量表編制:為什么用應(yīng)收賬款的期初減去期末?為什么要減去計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備
公司實(shí)收資本未實(shí)繳,有利潤(rùn)是否可以分紅?有何風(fēng)險(xiǎn)?
現(xiàn)金流量表編制:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,怎么計(jì)算
是不是這樣子,借營(yíng)業(yè)外支出38000 借應(yīng)收賬款 公司名稱38000
你好,是的額,就是這樣了。