正常應(yīng)是 33.96 元,出現(xiàn) 100 多元可能因為: 計算錯:誤算不可抵扣部分或用錯稅率。 有其他可抵項:還有別的可抵扣費用,如市內(nèi)交通費等。 發(fā)票統(tǒng)計錯:合計錯或重復(fù)統(tǒng)計發(fā)票金額。
老師,差旅費-住宿,和交際應(yīng)酬費-餐飲。這兩個開來的是增值稅專票可以抵扣銷項稅嗎?
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額嗎
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額嗎
老師,上月已抵扣的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在又不能抵扣了,上月做的是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,現(xiàn)在改上月憑證時可以直接做 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(負(fù)數(shù))嗎,就是不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目了,可以這樣嗎
老師,招待費住宿餐飲進(jìn)項可以抵扣嗎?如果不可以抵進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們采購了10萬的款,供貨商給我們開了50萬的發(fā)票,但是我們實際支付了5萬的貨款,怎么做賬呢
老師,我們有一個無票收入100元,銷項稅額是:11.5元,沒有進(jìn)項發(fā)票,我是一直掛在賬上等有進(jìn)項再抵扣?還是等6月初稅費申報的時候繳納這個錢呢?
老師,請問匯算清繳中的職工薪酬指的是稅前工資嘛?含幫個人代扣代繳的社保是吧
請問這一題要選d嗎?d選項沒說是什么消費品怎么判定能不能抵扣消費稅呢
給甲方開票15萬,扣了5千,實付14.5萬怎么做賬
老師我想問一下這題為什么也少了消費稅呢?題目中不是做了消費稅的分錄了嗎
老師24年開的專票,對方讓現(xiàn)在重新開,那24年的專票巳交稅,現(xiàn)在能紅沖嗎
老師請問5月份小規(guī)模納稅人升級一般納稅人,結(jié)果稅費種核定還是一般納稅人,要到稅務(wù)大廳去報。要需要什么資料嗎?還有前面的都是小規(guī)模納稅人的稅費種核定,現(xiàn)在一般納稅人還要稅費種核定嗎?
我們給包工頭代發(fā)工資形式支付款項 他給我們代開發(fā)票 開建筑服務(wù)可以嗎
企業(yè)網(wǎng)上銀行指令批復(fù)是什么