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老師 這道題的會計處理 分錄怎么做呀 謝謝老師啦

老師 這道題的會計處理 分錄怎么做呀 謝謝老師啦
2023-10-30 17:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 18:26

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快賬用戶7214 追問 2023-10-30 19:29

老師 還在嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-30 23:12

在的,答案在圖片中

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齊紅老師 解答 2023-10-30 23:13

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2023-10-30
同學(xué)您好:老師現(xiàn)在幫您做
2023-10-30
5.1借材料成本210000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額27300 貸銀行存款237300
2022-04-12
?您好會計分錄如下 借:其他權(quán)益投資-成本 1500 ?貸:銀行存款 1500 借:其他權(quán)益投資-公允價值變動 500 ? 貸:其他綜合收益 500 借:長期股權(quán)投資-成本? 4700 ? 貸:銀行存款2500 ? ? ? ?其他權(quán)益投資-成本 1500 ? ? ? ?其他權(quán)益投資-公允價值變動 500 ? ? ? 盈余公積 20 ? ? 利潤分配-未分配利潤180 借:其他綜合收益 500 ?貸:盈余公積 50 ? ? 利潤分配-未分配利潤450
2020-12-25
您好!每個月小陳的工資是按照正常工資計提的,所以你們只發(fā)了9386.87說明少發(fā)了那么要補(bǔ)提工資,記入費用,并把差額部分發(fā)給她 其實正確的做法是每個月按照正常工資發(fā)放,收到津貼時沖減費用即可
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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