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老師,這個如何處理正確的會計分錄,謝謝啦。

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2021-10-19 16:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-19 16:33

您好!每個月小陳的工資是按照正常工資計提的,所以你們只發(fā)了9386.87說明少發(fā)了那么要補提工資,記入費用,并把差額部分發(fā)給她 其實正確的做法是每個月按照正常工資發(fā)放,收到津貼時沖減費用即可

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您好!每個月小陳的工資是按照正常工資計提的,所以你們只發(fā)了9386.87說明少發(fā)了那么要補提工資,記入費用,并把差額部分發(fā)給她 其實正確的做法是每個月按照正常工資發(fā)放,收到津貼時沖減費用即可
2021-10-19
您好,正在解答中,請稍等一下
2023-10-30
您好!晚點給您分錄哦
2022-04-03
您好 借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 不含稅銷售額暫時不寫分錄
2020-11-12
你好需要計算做好了給你
2021-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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