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老師您好,我們是小規(guī)模公司。以前的會(huì)計(jì)錄了一筆應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸方-71.2,我想要扯平這個(gè)數(shù),怎么做合理呢?是以前年度的,我現(xiàn)在賬務(wù)只有這個(gè)數(shù),找不到原始那筆分錄了。

2023-10-30 16:45
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-30 16:46

找不到原始憑證就不用管的了,因?yàn)檎{(diào)賬需要依據(jù)的

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找不到原始憑證就不用管的了,因?yàn)檎{(diào)賬需要依據(jù)的
2023-10-30
你好,借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,
2021-04-13
那你建賬套之后按照差額調(diào)整
2022-08-31
借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,以前年度損益調(diào)整
2022-03-03
同學(xué),你的意思原來(lái)交的稅,現(xiàn)在退回來(lái)了是嗎?原來(lái)交稅是走哪一個(gè)科目,退回來(lái)就走哪一個(gè)科目,如果你調(diào)賬,就把錯(cuò)的科目調(diào)到對(duì)的科目 即可
2023-01-11
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