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老師好,7月份采購一批原材料,7月份發(fā)票抵扣認證了,但是8月份倉庫才入庫做賬,這比分錄要怎么做,謝謝

2023-10-27 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-27 14:48

學員朋友您好,可以反結賬到7月份補記,這樣應交社會才會相符

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快賬用戶1642 追問 2023-10-27 14:55

怎么反結賬

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快賬用戶1642 追問 2023-10-27 15:01

不做反結帳怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-27 15:05

,進入總賬系統(tǒng),接著進入總賬系統(tǒng)之后按照順序依次用鼠標左鍵選擇總賬,期末結賬,選擇完了之后然后在彈出的窗口里選擇想要取消結賬的最后一個月份,選擇成功之后按下復合鍵Ctrl+shift+F6,最后輸入賬套主管的口令并點擊確定就可以反結賬成功了

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齊紅老師 解答 2023-10-27 15:06

如果不返結賬的話直接補借:原材料等, 應交稅費應交增值稅進項稅額,應付賬款

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學員朋友您好,可以反結賬到7月份補記,這樣應交社會才會相符
2023-10-27
你好;? 你要按照? 實際的業(yè)務來做賬; 不要單純的去看你的發(fā)票哈 ;? 而且你 要按照你實際收到貨物的時間當月來做入庫的 ;? ? 你要注意不要 提前入庫或者延后入庫; 避免造成你賬實不符合的??
2022-07-18
同學你好 你是不是有暫估的
2022-07-18
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應付賬款-暫估? 500
2022-07-19
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