學(xué)員朋友您好,可以反結(jié)賬到7月份補(bǔ)記,這樣應(yīng)交社會(huì)才會(huì)相符
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
有這樣一種情況:采購(gòu)在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購(gòu)在8月份對(duì)賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫(kù)的,但是有個(gè)問題!倉(cāng)庫(kù)7月份就收到材料已經(jīng)入庫(kù),我做賬是8月份原材料入庫(kù),這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問這種情況,是怎么回事呢???
有這樣一種情況:采購(gòu)在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購(gòu)在8月份對(duì)賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫(kù)的,但是有個(gè)問題!倉(cāng)庫(kù)7月份就收到材料已經(jīng)入庫(kù),我做賬是8月份原材料入庫(kù),這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問這種情況,是怎么回事呢???
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,我想咨詢一下在申報(bào)增值稅時(shí)有個(gè)提示,是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策
你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人公司銷售蔬菜免增值稅,同時(shí)銷售其他產(chǎn)品。現(xiàn)在蔬菜賣了50w,其他產(chǎn)品賣了30w?,F(xiàn)在開發(fā)票:蔬菜50w,其他30w。那這蔬菜免稅開了發(fā)票應(yīng)該不交稅只交其他產(chǎn)品的稅吧?
購(gòu)買材料款四千塊錢,走對(duì)公打款,但是沒有合同,申報(bào)印花稅的時(shí)候需要把這個(gè)金額加上嗎,就給了一個(gè)銷售單,還沒有蓋章的那種
今天電腦怎么登不上了
老師季度報(bào)稅的公司我可以在最后一個(gè)月做三個(gè)月的帳嗎
老師 民工工資日結(jié)的這種 怎么做賬呀 每天計(jì)提工資 每天付嗎
老師。合并報(bào)表債權(quán)債務(wù)抵消分錄,如果25年還了10%,那是不是借:應(yīng)付賬款1260,應(yīng)收賬款1260,借:應(yīng)收賬款200,貸:未分配利潤(rùn)—年初200,借:信用減值損失20,貸,應(yīng)收賬款20對(duì)嗎?
我公司收到的個(gè)人代開的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,但是對(duì)方一直不配合做匯算清繳,那這個(gè)個(gè)稅需要我公司承擔(dān)嗎?
這個(gè)應(yīng)該選什么?酒店,我給你發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照麻煩幫我看看
新建時(shí),錄銀行存款余額,現(xiàn)金,報(bào)表不平,如何處理調(diào)整
怎么反結(jié)賬
不做反結(jié)帳怎么做分錄
,進(jìn)入總賬系統(tǒng),接著進(jìn)入總賬系統(tǒng)之后按照順序依次用鼠標(biāo)左鍵選擇總賬,期末結(jié)賬,選擇完了之后然后在彈出的窗口里選擇想要取消結(jié)賬的最后一個(gè)月份,選擇成功之后按下復(fù)合鍵Ctrl+shift+F6,最后輸入賬套主管的口令并點(diǎn)擊確定就可以反結(jié)賬成功了
如果不返結(jié)賬的話直接補(bǔ)借:原材料等, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款