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老師,我們是建設公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認證抵扣,應該怎么做這些會計分錄

2020-09-08 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 18:01

7月沒做現(xiàn)在就補錄入,7月沒認證就借原材料 應交稅費-增值稅-待認證進項 貸應付賬款 9月認證 借應交稅費-增值稅-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項

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快賬用戶1703 追問 2020-09-08 18:04

就是說7月份收到的專票,不能等到抵扣認證的時候再入賬,必須當月入賬

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齊紅老師 解答 2020-09-08 18:06

不能等到抵扣認證的時候再入賬,必須當月入賬 是的

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快賬用戶1703 追問 2020-09-08 18:07

然后當月入賬,抵扣認證的那個月再做 借應交稅費-增值稅-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項

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齊紅老師 解答 2020-09-08 18:08

抵扣認證的那個月再做 借應交稅費-增值稅-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項 是的

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快賬用戶1703 追問 2020-09-08 18:09

好的謝謝老師的講解,明白啦

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齊紅老師 解答 2020-09-08 18:10

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7月沒做現(xiàn)在就補錄入,7月沒認證就借原材料 應交稅費-增值稅-待認證進項 貸應付賬款 9月認證 借應交稅費-增值稅-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項
2020-09-08
學員朋友您好,可以反結賬到7月份補記,這樣應交社會才會相符
2023-10-27
你好,抵扣聯(lián)。它是和你的抵扣清單一塊裝訂的,8月份。
2024-07-31
同學你好,沒有影響,可以先放一放
2020-08-15
你好,借原材料,應交稅費待認證,貸銀行存款。
2022-08-11
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