你好,這個(gè)不作為福利費(fèi)的工資基數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工每月固定的電話費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問(wèn)了財(cái)務(wù)之所以這樣做的目的,是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走。
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)項(xiàng)目上的食堂費(fèi)用,是不是得按照項(xiàng)目部人員工資計(jì)提福利費(fèi),借:開(kāi)發(fā)成本-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付食堂費(fèi)用時(shí):借應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,謝謝。 另外管理人員工資計(jì)提福利費(fèi)走管理費(fèi)用-福利費(fèi)?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,單位收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,發(fā)給職工了,直接走:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款、沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問(wèn)這筆錢作為計(jì)提福利費(fèi)的工資基數(shù)嗎?
有筆分錄直接是 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款 ,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。但正確是 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這是違背了什么準(zhǔn)則,還是是屬于賬務(wù)處理不正確,要怎么表述這個(gè)分錄的錯(cuò)誤呀
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問(wèn)下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么同事說(shuō),可以走管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣就可以作為福利費(fèi)基數(shù)了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)支付給辦稅人員個(gè)稅手續(xù)費(fèi),分錄到底怎么寫呢?
這個(gè)不是企業(yè)實(shí)際的支出 你們收到這筆錢,實(shí)際應(yīng)該掛來(lái)的,支付給員工時(shí)沖銷往來(lái)