您好是的,這樣懟的管理人員要是項(xiàng)目上的管理人員也是技術(shù)成本分錄一樣。
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)科目下核算,如: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 還是直接這樣: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
食堂人員工資計(jì)提折舊 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
#提問#請(qǐng)問老師如下圖正確的分錄是?用計(jì)提嗎走福利費(fèi)?借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),然后借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸銀行存款老師對(duì)嗎謝謝,
老師好,請(qǐng)教一下,員工食堂購(gòu)菜及食堂用品放在應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。每月末,我都是按計(jì)提:管理費(fèi)用--職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi);2、支付菜金及其他用品時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金。可以吧
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)項(xiàng)目上的食堂費(fèi)用,是不是得按照項(xiàng)目部人員工資計(jì)提福利費(fèi),借:開發(fā)成本-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付食堂費(fèi)用時(shí):借應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,謝謝。 另外管理人員工資計(jì)提福利費(fèi)走管理費(fèi)用-福利費(fèi)?謝謝
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開15萬(wàn)的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
沒有在項(xiàng)目上辦公的,其他的管理人員的工資只能入管理費(fèi)用,不能計(jì)開發(fā)成本?
是的,不是項(xiàng)目上的人員計(jì)入管理費(fèi)用。
好的謝謝
客氣了,祝您工作愉快。