。首先,您這樣賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的。您要是會(huì)算清繳,應(yīng)該填在福利費(fèi)那里面的。 納入應(yīng)付職工薪酬總額。
老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒有必要這樣
請(qǐng)問一下,老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒有必要這樣
我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用46680 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí),因?yàn)闆]有銀行流水,所以先用現(xiàn)金支付了 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí),發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒有扣除個(gè)人所得稅,直接是發(fā)放的46680,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對(duì)
請(qǐng)問老師,單位給員工每月固定的電話費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問了財(cái)務(wù)之所以這樣做的目的,是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應(yīng)付職工薪酬走。
請(qǐng)問老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補(bǔ)貼,借管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼(沒有放到二級(jí)科目工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。請(qǐng)問老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,計(jì)提福利費(fèi)基數(shù) 要加上部分放大管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼的金額嗎?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)需要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有借股東其他應(yīng)付款,怎么處理?
老師:請(qǐng)問國有資產(chǎn)和私企的合資公司,企業(yè)控股情況怎么填?
請(qǐng)問裝修公司異地施工項(xiàng)目,一般計(jì)稅項(xiàng)目,預(yù)繳時(shí)可以差額預(yù)繳嗎?差額預(yù)繳時(shí),勞務(wù)公司是必須已開票預(yù)繳了吧,差額預(yù)繳的,勞務(wù)發(fā)票的稅額還可以進(jìn)行抵扣嗎?
2025年匯算清繳補(bǔ)2024年稅金5000元,2025年怎么做賬?分錄怎么寫?
客戶,給自己發(fā)工資,發(fā)了兩次,一次寫的工資,一次寫的獎(jiǎng)金,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候該怎么處理呢,算成一筆嗎?,那賬上又該怎么做呢
老師,像我們公司員工這些二建繼續(xù)教育,職稱繼續(xù)教育,還有考試報(bào)名費(fèi),公司都給報(bào)銷,但是開的發(fā)票是個(gè)人的,這樣能入到公司賬里嗎
請(qǐng)問個(gè)人所得稅申報(bào),今年有4個(gè)月兩處取的收入,都扣除了每月5000,請(qǐng)問明年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅可以嗎,可以直接在個(gè)稅app里申請(qǐng)補(bǔ)稅嗎
老師好,收到退付手續(xù)費(fèi)金額怎么做賬?金額特別少
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)老板收的錢在他微信上,交水電費(fèi)讓我先墊付然后再報(bào)銷他轉(zhuǎn)微信給我,這樣合適嗎?謝謝
老師,公司是24年12月注冊的,但用于經(jīng)營是在25年5月,我現(xiàn)在要在稅務(wù)系統(tǒng)登記,里面有個(gè)必填內(nèi)容是“生產(chǎn)經(jīng)營期限起”,請(qǐng)問這個(gè)是我要填25年5月1號(hào)嗎
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但是領(lǐng)導(dǎo)說單位福利費(fèi)和工資上級(jí)都是有限額的
但是這筆業(yè)務(wù)按照準(zhǔn)則處理,是這樣的呀,會(huì)計(jì)做賬需要按準(zhǔn)則來做。
請(qǐng)問老師,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅我也調(diào)整到福利費(fèi)了,請(qǐng)問還有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎。
這個(gè)福利費(fèi)的個(gè)稅也申報(bào)了,是不?然后匯算清繳,按正確的填寫,那就沒有風(fēng)險(xiǎn)了。
是的老師,申報(bào)個(gè)稅了。匯算清繳也調(diào)整到福利費(fèi)了。
那就沒有什么風(fēng)險(xiǎn)了。