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有筆分錄直接是 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款 ,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。但正確是 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。請(qǐng)問這是違背了什么準(zhǔn)則,還是是屬于賬務(wù)處理不正確,要怎么表述這個(gè)分錄的錯(cuò)誤呀

2024-01-23 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-23 16:10

您好,賬務(wù)處理不規(guī)范。

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快賬用戶3016 追問 2024-01-23 16:11

要怎么表達(dá)這個(gè)問題呀?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:12

您好,題目是怎么樣子的呢?

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快賬用戶3016 追問 2024-01-23 16:13

不是題目來的,是實(shí)際操作,是支付福利費(fèi)來的,會(huì)計(jì)這樣做賬了:借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款 ,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:14

您好,你們的工資是1月工資2月發(fā)這樣的嗎?

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快賬用戶3016 追問 2024-01-23 16:16

不是,是屬于福利費(fèi)。是10月做7-9月的餐費(fèi)補(bǔ)貼賬務(wù)。

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:17

您好,不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用,做計(jì)提分錄;發(fā)放時(shí),再做發(fā)放分錄。

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您好,賬務(wù)處理不規(guī)范。
2024-01-23
同學(xué)你好,第一個(gè)是正確的;
2020-10-19
同學(xué)您好!正確的分錄是這樣的 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-10-19
你好,學(xué)員,重走一次 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
2022-09-18
你好 給職工發(fā)福利的
2021-10-07
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