您好,賬務(wù)處理不規(guī)范。
你好老師 1.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)稅。 2.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個(gè)稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)是正確的?
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬.-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬.-福利費(fèi) 貸,預(yù)付賬款 請(qǐng)問這些分錄描述了什么事?
每月計(jì)提職工福利 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 請(qǐng)問職工的體檢費(fèi)用,我是直接 借 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
發(fā)的年終獎(jiǎng),是否可以記賬 計(jì)提時(shí), 借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 發(fā)放時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
提問:老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
要怎么表達(dá)這個(gè)問題呀?
您好,題目是怎么樣子的呢?
不是題目來的,是實(shí)際操作,是支付福利費(fèi)來的,會(huì)計(jì)這樣做賬了:借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款 ,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。
您好,你們的工資是1月工資2月發(fā)這樣的嗎?
不是,是屬于福利費(fèi)。是10月做7-9月的餐費(fèi)補(bǔ)貼賬務(wù)。
您好,不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用,做計(jì)提分錄;發(fā)放時(shí),再做發(fā)放分錄。