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接手的新單位,按照前會計的去年末財務(wù)報表錄期初數(shù)據(jù),再做今年賬,看她去年末應(yīng)付職工薪酬掛了3萬多,問清楚之后是計提的社保費,每個月都付掉了的,但是她沒有做銀行付款回單,所以一直計提著。我要怎么弄平?

2023-10-26 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-26 15:02

同學你好 那你正常做賬就可以了

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快賬用戶1597 追問 2023-10-26 15:02

可是這樣應(yīng)付職工薪酬一直計提著

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齊紅老師 解答 2023-10-26 15:06

同學你好 正常計提就可以了 做發(fā)放的分錄

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快賬用戶1597 追問 2023-10-26 15:08

已經(jīng)付掉了的東西,她之前還計提著,我怎么弄啊,難道我再做重復(fù)的發(fā)放

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齊紅老師 解答 2023-10-26 15:12

同學你好 付了的時候沒有做分錄現(xiàn)在補做 如果多計提了就沖減了多計提的

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快賬用戶1597 追問 2023-10-26 15:15

用銀行付的,我再補做銀行對不上了

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齊紅老師 解答 2023-10-26 15:19

同學你好 之前付的時候做賬了嗎

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快賬用戶1597 追問 2023-10-26 15:22

其實貨幣資金數(shù)據(jù)都是錯的,她說根本沒看銀行回單。我也不知道咋辦了,我按她的貨幣資金金額分成了正確的銀行余額,其他差額做到現(xiàn)金。但是現(xiàn)在就差應(yīng)付職工薪酬搞不平了

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齊紅老師 解答 2023-10-26 15:26

那你這個沒法弄 賬上有現(xiàn)金嗎

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快賬用戶1597 追問 2023-10-26 15:26

有幾千塊,但是應(yīng)付職工薪酬有三萬多不夠

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齊紅老師 解答 2023-10-26 15:28

那就做往來科目吧

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同學你好 那你正常做賬就可以了
2023-10-26
你沖掉之前賬,重新做就可以,可以不用反結(jié)賬
2019-12-31
1.做銀行余額調(diào)節(jié)表 2.是你們的員工你要補申報個稅,不是的做成代收代付 3.可以做在當前月份 4.對,之前的可以不管,但是可以補交三個月的
2020-09-11
首先哦,你既然之前已經(jīng)申報過數(shù)據(jù),那你就延續(xù)著申報的處理,那么現(xiàn)在你建賬的期初數(shù)據(jù),就是你之前申報的期末數(shù)據(jù),然后你再對他的一些數(shù)據(jù)進行清查,通過憤怒的形式把這些數(shù)據(jù)給他調(diào)整補上去。
2022-04-20
你好;? ?你這樣 比如5月計提4月的工資; 你這樣會跨年的; 特別是在12月時候 ; 你22年的工資在23.1月去計提; 會有問題的? ;? 趕緊去調(diào)整成正確的 ;2.? ? 也得考慮? (注意按照發(fā)放金額; 次月報個稅即可; 沒有發(fā)就先0申報的;)? 3.? ? 賬上金額都是按照你賬上計提的金額來寫的; 所以你賬上一定要寫清楚 做對; 不然會影響 報表和申報表填寫的?
2023-05-15
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