同學(xué)您好,如能退退回重開正確的,麻煩最少,退不了的話按實(shí)際支付的入賬
老師,六年錢購進(jìn)的庫存商品,當(dāng)時(shí)是一家公司專門訂的后面又不要了,一直放著,現(xiàn)低價(jià)處理,我們給對方開發(fā)票,對方把錢轉(zhuǎn)給我們,這樣可以的吧?賬務(wù)處理怎么做?
請問。我們采購商品采購計(jì)劃是10000元,實(shí)際入庫9900元,但對方給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10000元,對方也不作廢重開,我們支付的金額也是9900元。請問賬務(wù)處理怎么做
老師零售銷售商品,我賣什么對方就給我開什么進(jìn)項(xiàng),沒有庫存,上月多開了一個(gè)產(chǎn)品,怎么處理啊,
老師,9月采購商品供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)多開了一個(gè)商品,如果想把這個(gè)商品退了怎么處理啊
老師采購商品對方給開的進(jìn)項(xiàng)票多開了2000塊錢,怎么處理啊,臺(tái)數(shù)也不一樣
老師您好,員工出差向公司預(yù)支了一筆錢,回來報(bào)銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,然后有外包幾個(gè)人員去拓展業(yè)務(wù),然后我們公司要付錢給他,請問這個(gè)要以什么費(fèi)用付給他,然后需要什么資料,能從公戶上付錢給他嗎?付款摘要要寫什么?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對不上,請問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報(bào)表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對公轉(zhuǎn)款給個(gè)人
老師,請問我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有9%和6%兩個(gè)稅點(diǎn)可以選擇,我們選擇要哪個(gè)對公司抵扣有利?
老師好[憨笑]我想請教一下您,民辦學(xué)校開學(xué)交學(xué)費(fèi)學(xué)校贈(zèng)送的床上用品和餐費(fèi)該放到哪個(gè)科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔(dān)保人,請問求職者有什么風(fēng)險(xiǎn)?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
型號(hào)都對不上啊
同學(xué)您好,這種退回重開最好
老師那是不是給對方發(fā)紅字確認(rèn)表就可以了
還是對方直接紅沖就可以了
同學(xué)您好,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.