個(gè)人給你提供的可以,500以內(nèi)可以稅前扣除,如果超過的話不可以,這個(gè)500以內(nèi), 500以內(nèi)需要對(duì)方寫清楚了個(gè)人的名字,身份證號(hào),支出金額,支出項(xiàng)目。
老師你好,我們公司供應(yīng)商貨款會(huì)給我們開增值稅專用發(fā)票。但是有時(shí)候,會(huì)偶爾有些幾百塊的運(yùn)費(fèi),這個(gè)錢我們是打給采購對(duì)接人的,沒有直接打款給供應(yīng)商公戶,請(qǐng)問這種幾百塊的運(yùn)費(fèi),對(duì)方可以把這個(gè)錢開到貨款的專票上嗎?
我們支付給司機(jī)個(gè)人的運(yùn)費(fèi)3000元,沒有發(fā)票,是對(duì)公轉(zhuǎn)賬。這種情況需要司機(jī)寫一個(gè)收款收據(jù)給我們不?如果司機(jī)沒有寫收款收據(jù)可以不的?
老師,化肥公司發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)很多,一年下來三十來萬,支付給臨時(shí)工人,一個(gè)人幾百塊錢,都是現(xiàn)金支付沒有發(fā)票,都是寫個(gè)收據(jù),這種的可以做費(fèi)用嗎?如果不可以需要怎么處理?
貨款從公帳轉(zhuǎn)入對(duì)方私人賬戶,但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票,怎么做賬,開的收據(jù)可以嗎
老師, 1.我們單位從5月份開始對(duì)公轉(zhuǎn)賬, 現(xiàn)在才開始做賬, 可以不可以把幾個(gè)月的都放在一起做, 幾個(gè)月發(fā)生的同一款項(xiàng),只寫一筆累計(jì)數(shù), 2.對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人五十多萬 做裝修期間臨時(shí)工工資可不可以 對(duì)公轉(zhuǎn)款收不到發(fā)票,怎么走賬? 做在建工程嗎? 3.還有對(duì)方給開了一百多萬發(fā)票 對(duì)公轉(zhuǎn)款只有幾萬,可以做現(xiàn)金嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)?。?/p>
老師您好,購買方提交紅字申請(qǐng),銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購買方發(fā)票已認(rèn)證,購買方提交紅字申請(qǐng)后,銷方開票的時(shí)間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補(bǔ)交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報(bào)表里怎么填
含獎(jiǎng)金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎(jiǎng)金應(yīng)該怎么申報(bào)更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計(jì)150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費(fèi),第四張是撤柜費(fèi),第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計(jì)算做賬務(wù)處理
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
提了兩次貨總共850元讓他寫兩筆收據(jù),分兩次轉(zhuǎn)款可以嗎?
可以的 兩個(gè)時(shí)間的可以