您好,這月把這個(gè)發(fā)票紅沖了,重新開發(fā)票,商貿(mào)企業(yè)的進(jìn)和銷是匹配的
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去,購進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對(duì)方還沒有給我們開票,我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因?yàn)槲覀冞€沒有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒有給對(duì)方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,我現(xiàn)在購進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師好,我們是銷售方,上兩個(gè)月銷售的產(chǎn)品有一個(gè)產(chǎn)品這個(gè)月對(duì)方給退回來了,當(dāng)時(shí)給開了專票,對(duì)方也已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)月我怎么開發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購進(jìn)產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進(jìn)商品處理:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師零售賣家電的100萬的營業(yè)額交多少增值稅合適啊,我賣了什么產(chǎn)品,我的上級(jí)公司就給我開什么產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng),開多少比較合適啊
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國補(bǔ),空調(diào),現(xiàn)在只是可以個(gè)人去買,公司買又沒有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師我們是銷售當(dāng)2月份提交了紅字信息表購買方確認(rèn)后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時(shí)候我們變更了公司名稱稅號(hào)沒有變 那購買方現(xiàn)在還能從他們的稅務(wù)平臺(tái)下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請(qǐng)問律師事務(wù)所年度結(jié)余、上年度支出額、累計(jì)結(jié)余取財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師,這種做什么費(fèi)用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應(yīng)納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個(gè)體戶在申報(bào)工商年報(bào)時(shí),有一個(gè)從業(yè)人數(shù),個(gè)體戶稅種只有經(jīng)營所得,沒有申報(bào)工資薪金所得。那么這里寫經(jīng)營者一個(gè)人還是寫0?
老師的意思是銷售方紅沖這張發(fā)票,然后再給我開一張,就這一個(gè)商品能單獨(dú)處理嗎
您好,數(shù)電發(fā)票的話全票紅沖操作方便一些(全票紅沖點(diǎn)一下我們?cè)俅_認(rèn)就開好了),您跟供應(yīng)商財(cái)務(wù)溝通一下,看對(duì)方怎么操作方便,