換算為不含稅收入跟普票收入合計(jì)填報(bào)
老師,您好!我公司前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)在本月有更正,請(qǐng)問(wèn)前期已多繳的個(gè)稅如何申請(qǐng)退回?在電子稅務(wù)局還是個(gè)稅系統(tǒng),申請(qǐng)需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點(diǎn)不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
老師,期初庫(kù)存和商品進(jìn)銷差價(jià)知道,本期購(gòu)進(jìn)實(shí)際成本也知道,期末也是,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候商品進(jìn)銷差價(jià)都是暫估,想知道真實(shí)差價(jià)率,是不是收入-本期購(gòu)進(jìn)的實(shí)際成本,得出的毛利。這個(gè)毛利就是購(gòu)進(jìn)商品時(shí)暫估的差價(jià)?
對(duì)社保繳納時(shí)間有什么法律要求
老師山西社保怎么申報(bào)?
請(qǐng)劉艷紅老師教我做賬,麻煩其他老師不要接單,我們是很多問(wèn)題連續(xù)問(wèn)的
老師,個(gè)體工商戶與公司有運(yùn)輸業(yè)務(wù),簽訂了運(yùn)輸合同,請(qǐng)問(wèn)公司可要繳印花稅
為什么發(fā)票勾選了,填報(bào)增值稅的時(shí)候怎么沒(méi)有剛抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)票是去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的,本公司是去年新開(kāi)的,這是第一次抵扣發(fā)票
第(1)問(wèn)里面在算乙公司應(yīng)申報(bào)的消費(fèi)稅時(shí)為什么不考慮對(duì)外投資的10%?對(duì)外投資也是視同銷售??!為什么只考慮銷售的80%?
老師,對(duì)方開(kāi)的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對(duì)方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
開(kāi)的都是普票,我的意思是要填寫(xiě)到哪欄次
季度合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)就是第3欄,沒(méi)超過(guò)就是第10欄
可是10欄是自動(dòng)出來(lái)的開(kāi)票數(shù),10欄金額怎么不能改動(dòng)呢,我想把不開(kāi)票數(shù)加進(jìn)去不能改動(dòng)呢
應(yīng)該是可以改動(dòng)數(shù)字的,按這個(gè)流程申報(bào) 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—增值稅及附加稅(費(fèi))申報(bào)-增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)-點(diǎn)右上側(cè):我要填表