這個不就是上面的不含稅金額乘以3%。
老師 我有點搞不懂這個 怎么計提的 我把數(shù)據(jù)給你 你可以幫我看下 怎么算的嗎 首先 計提的工資總數(shù)是127413.6 繳納的社保是953.88個人 繳納的個稅是216 實際發(fā)放工資是126541.2 為什么按這個數(shù)我繳納社保對不上 我算出來是656.4 麻煩老師給我看下
老師,我覺得這個租賃還有購買方案,這個我有點小困惑,那我們正常做題的時候呢,都是嗯,那我無論是租賃也好,也購買也好,那我付出的錢肯定是以負數(shù)來表示,這個現(xiàn)金流對不對負數(shù)來表示,那我直接抵稅啊,那我肯定是正數(shù)來表示的,但是我現(xiàn)在做做題做的,我發(fā)現(xiàn)啊,你看他這個是求的是年平均成本a嗯。那我們是不是先求出來一個進線值完了之后再求出來一個,再除以一個,就是年金現(xiàn)值系數(shù)嘛,然后得出來一個a,對不對?那假如我們按之前的一個方案來做的話,之前的方式來做的話,也就說我流出的話就是負數(shù),這就底數(shù)的話就是正數(shù),那算出來的一個凈現(xiàn)值,然后是負數(shù)來,算出來一個a也是負數(shù)。
您好,月末結轉增值稅,這個分錄該怎么做呢?3790.28是怎么來的呢?能盡快給出答案嗎?為什么我怎么也算不出3790.28呢,是提供的數(shù)據(jù)有誤嗎?還是這個題出錯了,幫忙看一下
老師/增值稅申報表這個19欄次的數(shù)字是怎么算出來的,我拿銷項稅額減去進項稅額再減去進項稅額轉出算下來的數(shù)字不是這個數(shù)
你好老師能幫我看一下這個表里增增值稅怎么算出來的嗎?公司只給了我管理費和工資表的數(shù)其他數(shù)都是算出來的,可我怎么算也算不對增值稅是那個數(shù)
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是,可是上面的數(shù)是怎么算出來的,對方其實只給了我最后兩個數(shù)
其他數(shù)讓我算出來,可最后我沒算出來,他們就給我數(shù)了
你好,開票的金額他給你了吧,如果是的話,這個是加稅合計他的金額/1.03,這個就是不含稅的。
開票金額沒有給我,只給了我工資表金額和管理費金額
管理費用的金額是按照含稅的還是不含稅的算?如果是不含稅的話,那就是管理費的金額除以1.5%,這個是不含稅的金額。
按照不含稅的金額
那就按照上面的來計算就可以了。
就按照最后兩個數(shù),怎么算也算不出開票金額是他給的那個數(shù)呢
那你問一下他這個管理費是根據(jù)什么來的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快