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老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅 貸方負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 該如何調(diào)整

2023-10-23 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 15:50

不用調(diào)整的了,以后要交稅直接就對(duì)了

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快賬用戶(hù)4020 追問(wèn) 2023-10-23 15:52

可是每期都是正常交稅的 前期沒(méi)有留底稅

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:56

可以是這個(gè)就是留抵稅的呀,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅 貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)4020 追問(wèn) 2023-10-23 15:58

我想表達(dá)的是 我們實(shí)際上是不存在留抵稅的,有沒(méi)有可能是前面同事計(jì)提的憑證錯(cuò)誤

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:59

這個(gè)需要檢查那個(gè)明細(xì)賬和憑證來(lái)判斷

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快賬用戶(hù)4020 追問(wèn) 2023-10-23 16:00

您能發(fā)一份計(jì)提每月增值稅及附加稅的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:04

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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不用調(diào)整的了,以后要交稅直接就對(duì)了
2023-10-23
不需要的,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也可以表示留底。
2024-05-15
你好,年末轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目即可。
2021-01-12
你好 你們之前多轉(zhuǎn)了 就直接調(diào)整科目就行了。 這個(gè) 可以調(diào)整的。 你分錄就錯(cuò)誤率 嘛 直接調(diào)整
2020-09-10
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-09-07
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