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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方有余額說(shuō)明什么,如何調(diào)增

2023-07-18 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-18 11:46

看下你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有余額嗎?

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 11:50

有余額,賬是之前從代賬公司接回來(lái)的

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齊紅老師 解答 2023-07-18 11:51

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 11:53

這是什么原因產(chǎn)生的

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齊紅老師 解答 2023-07-18 11:54

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)肖像鏡下的原因啊,因?yàn)樗N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額。

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 12:01

進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:722686.35 銷項(xiàng)稅額 貸方余額:734949.16 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額:11778.24 這怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:02

姐應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額借貸方都是722686.35。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:03

接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)代應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅734949.16。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:03

看一下現(xiàn)在余額是多少。

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 12:07

第一個(gè)借貸都是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎722686.35

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:08

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)金額借貸方都是722686.35。

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 12:14

轉(zhuǎn)出未交增值稅:貸方余額:484.57,其余無(wú)余額

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:14

你們單位還有欠繳的稅款嗎?是不是這個(gè)金額?如果沒(méi)有的話,其他哪個(gè)科目還有余額?

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 12:25

我查了一下明細(xì),沒(méi)有欠繳,別的科目都沒(méi)問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:26

挨個(gè)月去查你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),每個(gè)月賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是一樣,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是正確的。

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 12:31

資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)余額,應(yīng)該跟所需繳納的稅費(fèi)金額是一致的對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:33

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 12:40

查到了,差額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里了,這怎么補(bǔ)交呢

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齊紅老師 解答 2023-07-18 12:45

一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅應(yīng)該下面有明細(xì)。

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快賬用戶1020 追問(wèn) 2023-07-18 12:56

我的意思是電子稅務(wù)局上如何補(bǔ)交

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齊紅老師 解答 2023-07-18 13:00

正常申報(bào)了嗎?如果申報(bào)了的話,欠稅電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)繳納,里面有一個(gè)稅款繳納。

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看下你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有余額嗎?
2023-07-18
你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到這里面了嗎?如果是的話企業(yè)有留底。
2021-10-27
你好 表示有留底的
2021-04-07
如果期末借方有余額,但沒(méi)有留抵稅額,通常意味著這部分增值稅尚未抵扣或轉(zhuǎn)出。可以通過(guò)填報(bào)下期增值稅申報(bào)表時(shí),將這部分稅額作為抵扣或轉(zhuǎn)出處理,以調(diào)平賬務(wù)。同時(shí),檢查是否有錄入錯(cuò)誤或遺漏,確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
2024-10-30
同學(xué)你好,您 是問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理么?
2021-08-19
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