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請(qǐng)問(wèn)老師,如果借方有應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅余額10000,可以調(diào)整為借方應(yīng)交稅費(fèi)/銷(xiāo)項(xiàng)稅10000,貸方應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅10000嗎?以前會(huì)計(jì)多轉(zhuǎn)的

2020-09-10 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 11:29

你好 你們之前多轉(zhuǎn)了 就直接調(diào)整科目就行了。 這個(gè) 可以調(diào)整的。 你分錄就錯(cuò)誤率 嘛 直接調(diào)整

頭像
快賬用戶(hù)7371 追問(wèn) 2020-09-10 11:44

可以這樣做是吧?謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-10 11:49

你好 是的直接調(diào)整。 你們估計(jì)也是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候轉(zhuǎn)金額轉(zhuǎn)錯(cuò)了導(dǎo)致的。 這個(gè)不影響損益科目直接調(diào)整

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你好 你們之前多轉(zhuǎn)了 就直接調(diào)整科目就行了。 這個(gè) 可以調(diào)整的。 你分錄就錯(cuò)誤率 嘛 直接調(diào)整
2020-09-10
你好;? 你之前做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? 借? 銷(xiāo)項(xiàng)稅 5000? ;,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進(jìn)項(xiàng)稅8000? ? ;這個(gè)是次月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;? 然后? 做 :借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ; 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫(xiě)的; 你借貸方科目都不平哦?
2023-03-17
不需要的,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也可以表示留底。
2024-05-15
這是計(jì)提增值稅的分錄
2025-03-01
您好,1是的,2不可以,這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)
2022-03-02
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