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老師,年底暫估了一筆費用,到次年匯算清繳前沒有開進來,6月份開進來的。賬務(wù)上如何處理呢,納稅申報呢?

2023-10-24 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-24 10:30

,你好紅沖。從沒有發(fā)票的分錄,然后再按照這個發(fā)票入賬就可以了,可以追加到。發(fā)生的年度扣除發(fā)生的年度扣除。

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快賬用戶5053 追問 2023-10-24 10:47

老師,麻煩您寫寫一下具體的分錄:2022年12月暫估 借管理費用 10萬,貸 其他應付款,匯算清繳前沒有取得發(fā)票,6月份取得發(fā)票,紅沖在哪個年度?賬務(wù)上怎么處理?收到發(fā)票后賬務(wù)上如何處理?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 10:55

借其他應付款,貸以前年度損益。 借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款。 這個屬于發(fā)生年度。

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,你好紅沖。從沒有發(fā)票的分錄,然后再按照這個發(fā)票入賬就可以了,可以追加到。發(fā)生的年度扣除發(fā)生的年度扣除。
2023-10-24
年底暫估費用的分錄為:借:管理費用或營業(yè)費用,貸:其他應付款--暫估。 次年收到發(fā)票時,先沖銷原暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做分錄。 進項稅要不要暫估需要看企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,如果企業(yè)不確定后續(xù)是取得專票還是普票,建議按照不含稅金額暫估。 收到票時進項稅額處理方式為:借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸:其他應付款
2023-10-23
確實有收到貨物,只是沒有發(fā)票,而做的暫估?
2025-02-21
你好,當時完整的分錄怎么做的?是制造行業(yè)的嗎?
2023-03-16
是的,就是你說的那樣子的
2024-01-31
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