同學(xué)你好,計提社保就是借:主營業(yè)務(wù)成本-員工成本-對應(yīng)社保類型 貸:其他應(yīng)付款 實際支付: 借:其他應(yīng)付款 貸 :銀行存款

老師,您好!我想問下計提工資社保,發(fā)放工資和繳納社保的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,公司全額交社保,員工工資一個月4500。我計提工資,發(fā)放工資,和計提社保,發(fā)放社保的分錄應(yīng)該怎么做啊
請問下內(nèi)賬計提社保和繳納社保,計提工資和發(fā)放工資分別是什么分錄?
請問下 我們不計提工資 只單獨(dú)計提和發(fā)放交納社保的分錄怎么做啊
老師,請問一下計提社保和繳納社保的分錄是什么?以及計提工資和發(fā)放工資的分錄是什么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
老師,個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,1688平臺采購,但沒有一點進(jìn)項發(fā)票,怎么辦
老師如果有工資呢 怎么做分錄
借:員工成本-工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬
老師請問下 我公司有研發(fā)支出費(fèi)用化支出 月底怎么處理 在賬上掛著嗎
同學(xué)你好,可以掛在賬上,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了
如果要處理怎么處理
原科目反方向結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目哈
老師 麻煩說下具體分錄
借:本年利潤 貸:你原本的科目
原來的科目是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 所以是 借 本年利潤 貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出是嗎
對的哈 反方向結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)