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老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?

2025-10-31 01:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 03:01

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-10-31 06:13

1.?先修正分錄:正確應(yīng)為借“其他應(yīng)收款-老板”,貸“銀行存款”(而非貸備用金)。 2.?平賬方式:老板拿合規(guī)經(jīng)營發(fā)票報(bào)銷,借記對(duì)應(yīng)費(fèi)用科目,貸記“其他應(yīng)收款-老板”;差額多退少補(bǔ),通過銀行存款結(jié)算。

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快賬用戶9083 追問 2025-10-31 10:03

沒有發(fā)票只有收據(jù)白條可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:03

同學(xué)你好 可以,但是得調(diào)增

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快賬用戶9083 追問 2025-10-31 10:04

什么意思呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:04

就是沒有發(fā)票不能稅前扣除

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老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-10-31
借銀行存款或是庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-總公司
2023-04-23
您好,是的,是這樣做的哈
2023-04-02
是的,就是那樣子做的
2025-06-18
關(guān)于您的問題,我這樣理解: 1. 年終未歸還備用金,理論上需視作分紅,但實(shí)際操作需遵循公司內(nèi)部規(guī)定和稅法細(xì)則。 2. 提取備用金與報(bào)銷流程正確,關(guān)鍵在于報(bào)銷憑證合規(guī)。確保所有支出合理,符合公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 建議:定期復(fù)核備用金使用情況,確保合規(guī)性,避免潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-09-15
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