您好,三季度不需要交稅
第一季度利潤(rùn)總額12萬(wàn),交所得稅3000;第二季度虧損;第三季度累計(jì)利潤(rùn)總額21萬(wàn); 2022年期初未分配利潤(rùn)借方19.8萬(wàn),這個(gè)是不是我可以彌補(bǔ)的金額? 21萬(wàn)-19.8萬(wàn) 小于 12萬(wàn) 所以這個(gè)季度我不用交所得稅?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師 二季度有利潤(rùn) 50萬(wàn) 但可以全部彌補(bǔ)掉(未分配利潤(rùn)有負(fù)60萬(wàn))現(xiàn)在三季度 利潤(rùn)是負(fù)的 10萬(wàn) 那三季度要交稅嗎
老師,第一季度利潤(rùn)總額是負(fù)三萬(wàn)多,第二季度是一萬(wàn)多,第二季度需要交所得稅嗎?可以彌補(bǔ)第一季度的虧損嗎?如果可以的話,具體應(yīng)該如何做?
老師,早上好! 現(xiàn)在是準(zhǔn)備報(bào)四季庋利潤(rùn)表了。一二季度虧損,三、四季度盈利。在算三季度利潤(rùn)總額時(shí)已把前二季度虧損余額含上。(比如前二季度虧10萬(wàn),三度實(shí)際盈利5萬(wàn),那么申報(bào)時(shí)三季度利潤(rùn)總額是15萬(wàn))第四季度也是如此嗎?(4季度實(shí)際盈利10萬(wàn),還要加上一二季度虧損的10萬(wàn),即利潤(rùn)總額申報(bào)20萬(wàn))是這樣嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師 三季度 利潤(rùn)總額是正的40萬(wàn)(50-10) 不用交所得稅嗎
累計(jì)利潤(rùn)總額
你不是能彌補(bǔ)虧損嗎,就不需要交稅
那利潤(rùn)表上的累計(jì)利潤(rùn)總額還在啊
彌補(bǔ)虧損是報(bào)稅的時(shí)候,和你財(cái)務(wù)報(bào)表沒啥關(guān)系