對的是的,填寫的都是本年累計的利潤。
老師,你好!麻煩幫我看看這個企業(yè)所得稅申報對不,19年虧損兩萬多,20年前兩個季度都是虧損,第三季度盈利一萬多,申報表填寫利潤總額,彌補以前年度虧損與利潤總額一致對嗎,本來實際利潤是總體還在虧損
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師好,有實操過高新技術企業(yè)的老師嗎?農業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補以前年度虧損?還有加計扣除這塊具體怎么操作呢?平時預交企業(yè)所得稅還用填加計扣除這項嗎? 謝謝
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師請問。第一季度盈利10萬,彌補去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請問第二季度假設盈利20萬,又彌補虧損20.第三季度盈利20,彌補虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補虧損50個。第四季度如果盈利5萬,請問是只繳納5萬產生的企稅嗎?
公轉私可以通過工資 分紅 獎金的形式轉到法人自己的私人卡里嗎,可以不辦理商務卡是嗎
借:應交稅金/應交增值稅/銷項稅額 696.78 貸方:應交稅金/未交增值稅 696.78,報稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57,最后不交稅,月底需要做賬嗎?賬上需要寫分錄嗎
小規(guī)模公司,生牛乳稅率多少?
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎?
老師,如果我是一般納稅人,我交水費 電費 電話費 燃氣費,讓對方給我開票,進項增值稅幾個點
你好,老師,我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進項發(fā)票上的數量和我實際和從他們那購買的防火門數量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數量和防火門確認單是一致的。這樣在稅務上是不是要在合同里備注清楚。要不會有風險
老師,公司是煤炭銷售企業(yè),本年沒有業(yè)務,營業(yè)收入為零,但是為了維護客群關系,還會有比較大額的招待費,這個情況是否可以合理解釋,還是說沒辦法,不可以開招待費的煙酒餐發(fā)票
老師,吊車租賃的發(fā)票單位,數量和單價要填嗎?沒有的,這個發(fā)票可以用嗎
客戶下了一訂單,訂單配件數量需要20個(我司制造業(yè),此訂單的產品開機最低生產100個。多出80個)。對方要求開2張票。多出的80個他也不付款。我司入帳入什么科目
新成立養(yǎng)老院,購入床,床上用品,柜子等和其他設置,價值在5000元以下,是入什么科目,開辦費?還是成本呢,超5000元再入固定資產?
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老師,那計算企業(yè)所得稅時,是用這個利潤總額直接計算?還是用這個利潤總額減去一二季度虧損額后的利潤計算企業(yè)所得稅?
年累計的利潤總額-彌補虧損)*稅率-之前季度預繳
老師,我就是這個有點搞不明白?麻煩您再具體一點,謝謝
你年累計的利潤是20萬, 20萬減去之前的虧損, 沒有的話就是20×5%-之前季度繳納。
噢,明白了老師,非常感謝您!
不用客氣,工作愉快。
也就是說,全年累計利潤總額里肯定包含著那個虧損額,在計算所得稅吋是用(減去虧損后)的利潤總額計算的,對嗎?
是的對的是的對的。
感謝老師?非常受教!辛苦老師了!
不用客氣,工作愉快。